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賬面上固定資產(chǎn)明細(xì)原值對不上,就是本來屬于電子設(shè)備的記到了辦公家具中,但是提折舊的時候又是按電子設(shè)備來計(jì)提的,折舊都能和這幾表一一對應(yīng),但是原值對不上,這怎么調(diào)整

2020-08-25 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 10:11

您好,可以做差錯更正,即重新按正確計(jì)算各期折舊金額。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 10:19

具體怎么操作?能直接調(diào)換嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:22

您好,可以直接調(diào)換,但是您得知道正確金額,按差額進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 10:25

差額都知道 具體怎么賬務(wù)調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:26

您好,那就簡單了,將原值差異部分直接按原值分類調(diào)整,折舊差額部分計(jì)入損益科目。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 10:28

折舊都對著,就是原值有問題

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齊紅老師 解答 2020-08-25 10:32

您好,原值若對不上,差異直接計(jì)入當(dāng)期損益科目即可。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 11:06

固定資產(chǎn)原值差異直接計(jì)入當(dāng)期損益? 原值和損益有什么關(guān)系

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 12:05

老師,這個怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2020-08-25 12:32

您好,先確認(rèn)原值合計(jì)與真實(shí)情況是否有差異,有差異將差異調(diào)整至當(dāng)期損益,

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齊紅老師 解答 2020-08-25 12:33

您好,您不同類別的資產(chǎn)按錯誤的年限計(jì)提折舊,這個折舊金額是不準(zhǔn)確的。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 13:20

老師,我的固定資產(chǎn)折舊表中原值合計(jì)跟賬面都一致,折舊合計(jì)跟賬面也一致,折舊明細(xì)跟賬面折舊明細(xì)也一致,現(xiàn)在就是原值明細(xì)和賬面明細(xì)不一致,其中有一個資產(chǎn)計(jì)錯了,本該計(jì)入辦公設(shè)備的記入到了電子設(shè)備,而且折舊年限恰巧一致 這種情況下,我該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-08-25 13:22

您好,既然這樣,那就二級科目內(nèi)調(diào)整,借固定資產(chǎn)~正確科目(藍(lán)字)借固定資產(chǎn)~錯誤科目(紅字)。折舊若有錯誤,處理相同(紅字)。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 15:51

老師,中午我說的調(diào)整固定資產(chǎn)明細(xì)那個事,那樣調(diào)整完,這月顯示其中某一項(xiàng)固定資產(chǎn)減少,某一項(xiàng)固定資產(chǎn)增加,會不會有什么影響

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齊紅老師 解答 2020-08-25 15:56

您好,您原值都用借方調(diào)整,不用貸方,折舊都用貸方,不用借方。

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快賬用戶6805 追問 2020-08-25 17:26

老師,這樣做可以嗎

老師,這樣做可以嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-25 17:34

您好,是的,您的處理非常正確。

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您好,可以做差錯更正,即重新按正確計(jì)算各期折舊金額。
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