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老師,請(qǐng)問(wèn)我們付對(duì)方款項(xiàng)多了,對(duì)方?jīng)]法補(bǔ)發(fā)票給我們,這個(gè)賬怎么平呀?

2020-08-25 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 07:31

你好,實(shí)際貨物和款項(xiàng)相符嗎?

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快賬用戶1176 追問(wèn) 2020-08-25 07:38

比如說(shuō)貨物款項(xiàng)5萬(wàn),我們付給對(duì)方5萬(wàn),對(duì)方給我們發(fā)票4.95萬(wàn),該如何平賬

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齊紅老師 解答 2020-08-25 07:47

你好,規(guī)范上說(shuō),你貨物進(jìn)來(lái)有借應(yīng)付賬款~暫估5萬(wàn),發(fā)票到貸應(yīng)付賬款――對(duì)方單位4.95 5萬(wàn),差額借應(yīng)付賬款――對(duì)方單位 貸應(yīng)付賬款~暫估 可以相互抵消,只是少發(fā)票的金額其成本不能稅前扣除

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快賬用戶1176 追問(wèn) 2020-08-25 09:08

老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方多開(kāi)了發(fā)票給我們,多的發(fā)票如何處理呢?按發(fā)票入賬的話,就是我們還要付對(duì)方款項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-08-25 09:17

你好,要看你實(shí)際收貨情況,是不是和發(fā)票一致,如果是發(fā)票金額大于收貨金額的,要按照實(shí)際收貨金額入賬,多于的金額紅字沖回就好,

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你好,實(shí)際貨物和款項(xiàng)相符嗎?
2020-08-25
你好,對(duì)方給你提供了貨物嗎?是購(gòu)買的貨物嗎?
2021-08-02
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
2025-03-31
你好 可以的,這個(gè)相當(dāng)于是員工也是責(zé)任人的
2022-08-30
?你好;? ?那你這個(gè)業(yè)務(wù)是貨物的業(yè)務(wù);? 對(duì)方?jīng)]有發(fā)貨物也沒(méi)有發(fā)票; 那么你就要走壞賬了 ; 借? ? ?信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備; 借壞賬準(zhǔn)備貸? ?應(yīng)付賬款? ?
2022-08-30
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