您好 包含商品銷售收入、生產(chǎn)加工企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、飲食業(yè)的飲食品銷售收入、服務(wù)業(yè)的服務(wù)收入、倉儲企業(yè)的倉儲收入、運輸企業(yè)的運費收入、代辦運輸收入、出租收入等, 需要把這些收入加起來再乘以千分之五的
計算招待費可扣除限額時候,用營業(yè)收入是包含銷售收入+特許權(quán)使用費收入,還包含什么?需要把這些收入加起來再乘以千分之五的?
(一)甲企業(yè)為居民企業(yè)。2018年有關(guān)收支情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。1.甲企業(yè)下列收入中,應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是()。A.產(chǎn)品銷售收入4000萬元B.特許權(quán)使用費收入100萬元C.國債利息收入50萬元D.接受捐贈收入100萬元2.甲企業(yè)在計算2018年度應(yīng)納稅所得額時,下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費和廣告費準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中,正確的是()。A.業(yè)務(wù)招待費準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為20.
47.甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,因債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的遇約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除陽成本、費用、稅金合計2000萬元已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))入陽千分之五;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%部分,允許稅前扣除要求:根據(jù)上還材料,不考慮其他因素,解答下列小題。(1)甲企業(yè)哪些收入應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?(2)計算甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費和廣告費準(zhǔn)予扣除數(shù)額。(3)甲企業(yè)在計算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時可以稅前扣除支出有
老師在計算業(yè)務(wù)招待費的時候是按營業(yè)收入的千分之五計算,那么這個營業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費用,如果是的話怎么計算呢?是我們在匯算清繳的時候營業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說職工福利的這個費用再來×千分之五嗎?
老師,算企業(yè)所得稅時的廣宣費和業(yè)務(wù)招待費的限額,這個收入包括銷售商品服務(wù)和勞務(wù),出租不動產(chǎn)的租金,包含特許權(quán)使用費收入嗎?另外這個轉(zhuǎn)讓技術(shù)使用權(quán)2000算不算?這個是無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓還是特許權(quán)?
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補(bǔ)報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報個稅的那個人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對嗎?有什么特殊情況嗎
我可以理解為主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎? 不含營業(yè)外收入?
可以理解為主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 不含營業(yè)外收入