接受捐贈(zèng)的設(shè)備是入營(yíng)業(yè)外收入的,所以會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 從分錄可以看出,營(yíng)業(yè)外收入的金額是設(shè)備的價(jià)稅合計(jì)
老師,我想想問問下面幾種情況的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎? 受其他企業(yè)投資的設(shè)備(視同買進(jìn)): 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:實(shí)收資本 接受其他企業(yè)無償捐贈(zèng)的設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(公允價(jià)值+捐贈(zèng)企業(yè)捐出時(shí)算的增值稅銷項(xiàng)稅額) 把設(shè)備無償捐贈(zèng)給別人: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (按公允價(jià)值計(jì)算)
老師請(qǐng)教下,接收捐贈(zèng)的設(shè)備怎么會(huì)影響會(huì)計(jì)利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)會(huì)影響當(dāng)期銷項(xiàng) ,那設(shè)備金額應(yīng)該是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀
請(qǐng)問老師,咱們平臺(tái)《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》題庫(kù)第三章固定資產(chǎn)的綜合演練的最后一道題,問甲公司出售該設(shè)備影響當(dāng)期利潤(rùn)總額的金額,解析說的是固定資產(chǎn)損益的最終金額,沒有算上2023年1月的折舊。(附圖1) 但是我看另外的資料上,影響當(dāng)期利潤(rùn)總額的金額有加上固定資產(chǎn)的折舊。(附圖2、3) 那到底影響當(dāng)期利潤(rùn)總額的金額,要不要加上固定資產(chǎn)的折舊呢?
四、企業(yè) 2018 年 6 月購(gòu)買并安裝完畢一套生產(chǎn)設(shè)備并投入使用,共支出 60 萬 元,以銀行存款全額支付,會(huì)計(jì)和稅法都按 3 年直線法折舊,無殘值。假設(shè)企業(yè) 不享受稅收優(yōu)惠,要求: 1、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年各年與該設(shè)備相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,列出具 體會(huì)計(jì)分錄。 2、2018 年-2021 年,該設(shè)備對(duì)企業(yè)年度的會(huì)計(jì)利潤(rùn)的有什么影響?(使各年度 利潤(rùn)增加或減少?具體金額是多少?)(要求分別說明每一年的情況) 3、2018 年-2021 年,設(shè)備對(duì)企業(yè)各年度的應(yīng)納稅所得額有什么影響?(要求分 別說明每一年的情況)
甲企業(yè)2019年在表中反映的利潤(rùn)總額為300萬元,經(jīng)某會(huì)計(jì)師事務(wù)所查,涉及利潤(rùn)表的有關(guān)事項(xiàng)有(1)取得國(guó)庫(kù)券利息收入3萬元(2)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入設(shè)備一期2年。一次性支付租金30萬元,已走計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出(3)向希望工程捐款5萬元,其中,4萬元捐贈(zèng)給希望工程基金會(huì),1萬元是企業(yè)對(duì)貧困地區(qū)的直接捐贈(zèng),均已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出(4)該企業(yè)按應(yīng)收賬款余額的1%提取壞賬準(zhǔn)備金,應(yīng)收賬款期末余額為100元,企業(yè)提取壞賬準(zhǔn)備金1萬元,已計(jì)入管理費(fèi)用。要求,計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?