以前的稅額是還留在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目里面的話,現(xiàn)在把應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 如果之前已經(jīng)計入了收入里面了,建議前面的就不調(diào)整了。

小規(guī)模企業(yè),去年免稅稅額忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了,該怎么調(diào)整科目呢?
咨詢一下2020年小規(guī)模增值稅減免部分要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
小規(guī)模銷售企業(yè),用的財務(wù)軟件月末自動結(jié)轉(zhuǎn),年終結(jié)轉(zhuǎn)時,需要把增值稅免稅記入營業(yè)外收入,還有其他需要調(diào)整的么?
請問老師 去年免征的小規(guī)模稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了 今年那么調(diào)整呢
請問老師,去年小規(guī)模未達起征點增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,多結(jié)轉(zhuǎn)了10元,今年怎么調(diào)整?
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
直接轉(zhuǎn)到今年的營業(yè)外收入就可以是嗎?
是的,同學(xué)。直接轉(zhuǎn)可以。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快!
不對,是去年的結(jié)轉(zhuǎn)多了,那要怎么調(diào)丫?
結(jié)轉(zhuǎn)多了,你就做個相反的分錄把多余的金額調(diào)回來。借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費科目