您好 可以低值易耗品 借:低值易耗品 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:低值易耗品
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元:支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料-批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售洗衣機(jī)-批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。(6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。計(jì)算甲公司應(yīng)納增值稅是多少?
公司購(gòu)買(mǎi)的桌子椅子,總金額1萬(wàn)多。數(shù)量特別多,,能作為低值易耗品嗎,如果做成低值易耗品,賬務(wù)怎么處理
我方商管公司有個(gè)浴室,買(mǎi)了一些塑料凳子,塑料桌子,單個(gè)品價(jià)值不高,數(shù)據(jù)多,一共7萬(wàn)多,我這個(gè)該怎么入賬?。克愎潭ㄙY產(chǎn)嗎?要是低值易耗品用多久分?jǐn)偰???jì)入不同的,固定資產(chǎn)登記怎么做啊
[計(jì)算]某股份有限公司為增值稅一般納稅人, 2019年9月 發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.購(gòu)進(jìn)一批電子元件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0. 18萬(wàn)元; 2.該公司接受安頓控股公司投資轉(zhuǎn)入鋼材一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元; 3.購(gòu)進(jìn)包裝箱等低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元; 4.銷(xiāo)售智能體育用品一批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另收取包裝物租1.13萬(wàn)元;5.采用以舊換新方式銷(xiāo)售智能體育用品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)1萬(wàn)元,實(shí)際取得6.91萬(wàn)元; 6.因倉(cāng)庫(kù)管理不善,8月購(gòu)進(jìn)的批工具被盜, 該批工具的買(mǎi)價(jià)為8萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。 已知:該公司取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證通過(guò);購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品使用增值稅稅率13%。 要求:請(qǐng)分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。 (1) 當(dāng)期允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)為多少? 0)當(dāng)期應(yīng)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少? 當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為多少?
計(jì)算)某股份有限公司為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批電子元件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元;(2)該公司接受安頓控股公司投資轉(zhuǎn)入鋼材一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元;(3)購(gòu)進(jìn)包裝箱等低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元;(4)銷(xiāo)售智能體育用品一批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另收取包裝物租金1.1萬(wàn)元;(5)采用以舊換新方式銷(xiāo)售智能體育用品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品價(jià)1萬(wàn)元,實(shí)際取得6.91萬(wàn)元;(6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,8月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的買(mǎi)價(jià)為8萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)日進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。己知:該公司取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證通過(guò);購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品使增值稅稅率13%。要求:請(qǐng)分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。(1)當(dāng)期允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)為多少?(2)當(dāng)期應(yīng)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少?(3)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為多少?
老師,比如我6月份暫估原材料100萬(wàn),然后7月份來(lái)了發(fā)票是6月份的原材料80萬(wàn),那我是做沖回暫估100萬(wàn),然后做采購(gòu)入庫(kù)80萬(wàn)?但是8月實(shí)際采購(gòu)了200萬(wàn),也做暫估200萬(wàn),這樣我的稅務(wù)賬的原材料借方金額就不是200萬(wàn)了,這樣就不對(duì)了,能詳細(xì)完整漲漲吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差讓第三方代訂多大機(jī)票,住宿費(fèi)、餐費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、買(mǎi)衣服得能統(tǒng)一計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
老師您好!我們是深圳的一家加油站,去年老板在韶關(guān)跟法院拍賣(mài)了一家加油站成交后,因原業(yè)主租給別人的合同期未到,所以不能歸還我司,但租金歸我司所有,現(xiàn)在合同期滿我司要以深圳這家油站的名義向稅務(wù)局代開(kāi)租金發(fā)票,而租金發(fā)票并不是直接開(kāi)給韶關(guān)加油站的租客,韶關(guān)這家加油站,他的集團(tuán)公司在廣州,而他們是獨(dú)立核算的,額,對(duì)方要求發(fā)票開(kāi)給廣州的集團(tuán)公司,請(qǐng)問(wèn)這樣的邏輯關(guān)系合理嗎?或者我應(yīng)該如何操作才合法合規(guī)。
老師你好,我想問(wèn)下進(jìn)口報(bào)關(guān)單在哪里查詢(xún)和下載
老師咨詢(xún)一下,新辦企業(yè)右哪個(gè)模塊做稅務(wù)登記
小規(guī)模納稅人企業(yè)出租房產(chǎn)開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)票,是否享受減按1%,是否享受30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅
老師,您好!已發(fā)貨未開(kāi)票,做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的科目也是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”嗎?
有個(gè)客戶(hù)員工第一次申報(bào)工資 6000,員工在個(gè)人所得稅 app 添加了贍養(yǎng)老人,為什么個(gè)稅會(huì)產(chǎn)生 30?贍養(yǎng)老人的怎么沒(méi)減掉?
老師你好,一般納稅人八月份開(kāi)的專(zhuān)票,九月份說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要重開(kāi),怎么處理?
老師,這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)有來(lái)發(fā)票,做成本里了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)了,我怎么調(diào)整,這筆應(yīng)該掛到這個(gè)單位的往來(lái)上,后面發(fā)票開(kāi)了我又按照正常的錄了,現(xiàn)在多了這7200的費(fèi)用的金額,我該怎么調(diào)整
這是屬于一次攤銷(xiāo)法嗎? 可以直接借:管理費(fèi)用—辦公家具 貸:銀行存款 嗎
可以一次攤銷(xiāo) 可以五五攤銷(xiāo) 可以分次攤銷(xiāo) 也可以直接這樣寫(xiě)分錄