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老師,比如我6月份暫估原材料100萬(wàn),然后7月份來(lái)了發(fā)票是6月份的原材料80萬(wàn),那我是做沖回暫估100萬(wàn),然后做采購(gòu)入庫(kù)80萬(wàn)?但是8月實(shí)際采購(gòu)了200萬(wàn),也做暫估200萬(wàn),這樣我的稅務(wù)賬的原材料借方金額就不是200萬(wàn)了,這樣就不對(duì)了,能詳細(xì)完整漲漲吧?

2025-09-09 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 08:59

暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖:對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-09-09 09:08

請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,并且把我的數(shù)字代入

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:10

主要就是這個(gè)步驟,來(lái)多少就沖多少數(shù)量,不是全部沖暫估 取得發(fā)票后沖:對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-09-09 09:19

原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉(cāng)庫(kù)賬的期初余額+當(dāng)期入庫(kù)余額怎么辦?又找不到原因

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:20

原材料是實(shí)際入庫(kù)的金額,不受發(fā)票是否到的影響哈,材料到就辦理入庫(kù),正常領(lǐng)用個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-09-09 09:22

主要就是這個(gè)步驟,來(lái)多少就沖多少數(shù)量,不是全部沖暫估,我全部充暫估不對(duì)?,萬(wàn)一我的暫估數(shù)稍微也有點(diǎn)不對(duì)呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:29

暫估數(shù)是根據(jù)對(duì)方來(lái)的送貨單數(shù)據(jù)暫估,不能虛假暫估的

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-09-09 09:30

如果相差幾百塊錢(qián)呢

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快賬用戶7622 追問(wèn) 2025-09-09 09:32

如果發(fā)票比之前多了幾百塊錢(qián)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:35

暫估差額直接計(jì)入成本費(fèi)用

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2025-09-09
同學(xué)您好,可以跟供應(yīng)商核對(duì)一下開(kāi)具的發(fā)票是哪個(gè)月的,如果供應(yīng)商能確定是哪個(gè)月的暫估,則沖該月暫估;否則的話就統(tǒng)一按照時(shí)間順序,先沖銷6月份5萬(wàn),在沖7月份8萬(wàn)?;蛘呷绻f(shuō)采購(gòu)的材料每個(gè)月不一樣,可以看下發(fā)票開(kāi)具的材料名稱、規(guī)格型號(hào)等判斷是哪個(gè)月的暫估
2021-01-05
你好,不是兩次,你可以通過(guò)下面的分錄來(lái)理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你這個(gè)做借生產(chǎn)成本 貸原材料也需要調(diào)整,之前是暫估轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)吧?沖掉之后按發(fā)票做,你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)庫(kù)存商品是不是也是按暫估做的,
2021-06-11
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