你好,在算煙絲可以抵扣的消費稅時,是用當期生產(chǎn)領(lǐng)用的成本*煙絲的稅率的;所以不考慮收入;
問題第三個,為什么計算消費稅的時候不用考慮直接銷售的已稅煙絲的收入?
例題7:黃山卷煙廠委托瑯琊卷煙廠代為加工一批煙絲黃山卷煙廠發(fā)給瑯琊煙葉原材料成本為1000000元,加工費為20萬元,收到瑯琊開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26000元煙絲消費稅由瑯琊代收代繳.煙絲加工完成后,黃山已經(jīng)驗收入庫,加工費及相關(guān)稅金尚未支付.黃山卷煙廠收回的煙絲,50%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,50%直接對外銷售,售價不超過加工收回的價格,計算應納消費稅、增值稅及會計分錄(暫不考慮黃山提供煙葉原材料的相關(guān)增值稅的計算)
乙公司為增值稅一般納稅人,主要從事卷煙生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2020年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進口一批煙絲,關(guān)稅完稅價格為300萬元。 (2)委托A公司加工一批煙絲,支付不含增值稅加工費40萬元,甲公司提供原材料成本100萬元,該批煙絲無同類產(chǎn)品銷售價格。 (3)將委托加工收回的煙絲40%直接銷售,收取不含增值稅價款52萬元;另外60%當月全部用于生產(chǎn)卷煙。銷售卷煙5萬標準條,取得不含增值稅價款452萬元。 已知:煙絲關(guān)稅稅率為20%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅比例稅率為56%,定額稅率為0.003元/支,每標準條200支卷煙。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算業(yè)務1中乙公司進口煙絲應繳納的增值稅和消費稅的稅額。 (2)計算業(yè)務2中A公司受托加工煙絲應代收代繳的消費稅稅額。 (3)計算業(yè)務3中乙公司應繳納的消費稅稅額。
老師,問一哈關(guān)于從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉然后委托加工成煙絲的話,計算消費稅,什么時候要計算煙葉稅,什么時候不用計算煙葉稅呢
稅法#請問下:第4問中,國內(nèi)銷售卷煙應繳納的消費稅為什么不減去②中進口時繳納的消費稅呢?是因為這個煙絲沒說明用于加工領(lǐng)用嗎?還是?
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究