這個(gè)可以部分紅字沖減處理
老師你好,能幫忙 幫我制一下會(huì)計(jì)憑證 嗎? 我在房地產(chǎn)公司上班,去年九月份銷售一套房子,已經(jīng)開票,,今年此戶要求退房,公司已經(jīng)同意退房,我已經(jīng)來(lái)了紅字增值稅普通發(fā)票,這張發(fā)票怎么制會(huì)計(jì)憑證,您可以幫我制一下嗎 發(fā)票含稅金額是345000.00元,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率5% 銷售收入是328571.43元
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,房地產(chǎn)公司,售出去的房子面積和購(gòu)房合同有面積差,可能存在要退錢,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,房地產(chǎn)公司,售出去的房子面積和購(gòu)房合同有面積差,可能存在要退錢,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,房地產(chǎn)公司,售出去的房子面積和購(gòu)房合同有面積差,可能存在要退錢,全額發(fā)票已經(jīng)開了,稅款已經(jīng)交了,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,一家貿(mào)易公司購(gòu)買一家房地產(chǎn)公司的商業(yè)店鋪及車位,總價(jià)一億多,雙方簽訂了購(gòu)買合同,店鋪及車位尚未交付使用,貿(mào)易公司已經(jīng)把這些店鋪逐步對(duì)外出售(只是簽訂購(gòu)銷合同,收取一定的款項(xiàng),待房地產(chǎn)公司交付了并辦證給貿(mào)易公司后再全額付款),房地產(chǎn)公司把店鋪車位交付給貿(mào)易公司后,貿(mào)易公司賬面記入“庫(kù)存商品”,如果這樣商鋪車位沒(méi)有賣出去,請(qǐng)問(wèn)是否可以免交房產(chǎn)稅、土地使用稅?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
可以部分沖紅嗎?老師
那退款呢?
部分紅沖完之后退款
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)
房地產(chǎn)公司土地價(jià)款抵減增值稅,為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)是負(fù)數(shù),紅色? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(開發(fā)成本)
老師,這個(gè)抵減增值稅稅費(fèi),月末我要不要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?次月再做抵減分錄?
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(開發(fā)成本) 你為什么要做這個(gè)分錄
土地價(jià)款抵減增值稅稅費(fèi)啊
不要做這個(gè)分錄嗎?
先做遞減在做未交增值稅
怎么做這個(gè)分錄呀?
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額抵減 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅