你好,可能存在要退錢做收入相反分錄 借;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款等科目
老師,您好!請問一下,房地產(chǎn)公司,售出去的房子面積和購房合同有面積差,可能存在要退錢,這個賬應該怎么做?
老師,您好!請問一下,房地產(chǎn)公司,售出去的房子面積和購房合同有面積差,可能存在要退錢,這個賬應該怎么做?
老師,您好!請問一下,房地產(chǎn)公司,售出去的房子面積和購房合同有面積差,可能存在要退錢,全額發(fā)票已經(jīng)開了,稅款已經(jīng)交了,這個賬應該怎么做?
老師您好,請問一下,我們公司和對方合作開發(fā)房產(chǎn),我們出地,對方出資金,設立一個共管戶?,F(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,分房產(chǎn)的時候我們公司,少分得了一部分房產(chǎn),這部分房產(chǎn)還沒有銷售,現(xiàn)在對方公司從共管戶里面劃一部分錢過來我們一般戶作為補償,該怎么入賬呢?兩個賬戶都在我們公司賬套里面提現(xiàn)。
您好老師,我想問一下我是房地產(chǎn)公司,這個月我們退款客戶2023年5月份提取公積金當時分錄是 借:銀行存款~95000 貸:預收賬款~客戶姓名~95000 現(xiàn)在這筆錢有退到公積金中心的賬款這個怎么分錄
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權益,這些權益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
老師,可是這些稅都已經(jīng)交了,怎么辦? 全額發(fā)票也已經(jīng)開了
你好,需要根據(jù)退錢情況開具負數(shù)發(fā)票,抵扣正數(shù)發(fā)票的應納稅額
沖紅嗎?沖需要發(fā)票號碼和代碼呀? 會把整個數(shù)據(jù)沖掉
你好,退款了需要開具負數(shù)發(fā)票,開具負數(shù)發(fā)票需要發(fā)票號碼和代碼 可以部分紅沖的
可以部分沖紅是嗎?
你好,是的,可以部分紅沖的
我還沒操作過部分沖紅的
你好,與正常申請紅字發(fā)票是一樣的,只是金額是部分的紅沖金額,而不是全部的金額
好的,我試一下來,老師你操作過嗎?
你好,操作過部分紅沖發(fā)票的
房地產(chǎn)公司土地價款抵減增值稅,分錄有錯嗎? 我月末要不要結轉未交增值稅? 借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業(yè)務成本 這樣的的分錄錯了嗎? 怎么結轉損益會紅色數(shù)字?
你好,房地產(chǎn)公司土地價款抵減增值稅分錄是 借;開發(fā)成本,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款 月末需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄 結轉損益會紅色數(shù)字(可能是之前有沖銷成本)