 
                            借:主營業(yè)務(wù)收入 328571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 16428.57 貸:銀行存款 345000

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,能幫忙 幫我制一下會計憑證 嗎? 我在房地產(chǎn)公司上班,去年九月份銷售一套房子,已經(jīng)開票,,今年此戶要求退房,公司已經(jīng)同意退房,我已經(jīng)來了紅字增值稅普通發(fā)票,這張發(fā)票怎么制會計憑證,您可以幫我制一下嗎 發(fā)票含稅金額是345000.00元,實行簡易計稅稅率5% 銷售收入是328571.43元
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
72.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售商品成本于月末結(jié)轉(zhuǎn)。2022年3月,甲公司發(fā)生部分交易或事項如下:業(yè)務(wù)1:25日,銷售的乙商品由于存在質(zhì)量問題,客戶要求退回所購商品的50%,(該批產(chǎn)品當(dāng)月10日銷售,不含稅售價總計為100萬元,成本為75萬元,款項尚未收到),經(jīng)過協(xié)商。甲公司同意了客戶的退貨要求,并按規(guī)定開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),該批退回的商品已驗收入庫。業(yè)務(wù)2:28日以銀行存款支付業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)20萬元、環(huán)保罰款5萬元,取得普通發(fā)票。業(yè)務(wù)3:31日,向本公司銷售人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該批產(chǎn)品的實際成本為8萬元,市場不含稅售價為10萬元。要求:應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)寫出明細(xì),答案單位以萬元表示。(1)編制業(yè)務(wù)1銷售退回的會計分錄。(2)編制業(yè)務(wù)2支付咨詢費(fèi)、環(huán)保罰款的分錄。(3)編制業(yè)務(wù)3發(fā)放產(chǎn)品、結(jié)轉(zhuǎn)分配福利及結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)放產(chǎn)品成本的會計分錄。
順達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,有關(guān)資料如下:該公司2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,價款100000元(不含增值稅),款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫(原材料按實際成本計價核算)(2)銷售給B公司甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上的售價為300000元,收到B公司交來面值為339000元的銀行承兌匯票一張,銷售成本為200000元;(3)B公司來函提出本月購買的產(chǎn)品中,有100000元的甲產(chǎn)品質(zhì)量不完全合格,要求在價格上給予40000元的折讓,經(jīng)查明,符合原合同約定,同意B公司的要求,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅發(fā)票,款項已經(jīng)支付;(4)2010年8月1日為客戶研制一項產(chǎn)品,工期為6個月,合同收入330000元,到2010年12月31日已發(fā)生成本220000元(假定為該項目發(fā)生的實際成本均用銀行存款支付),已預(yù)收賬款200000元,預(yù)計開發(fā)完成此項產(chǎn)品總成本為250000元。年末經(jīng)專業(yè)測量師測量,產(chǎn)品的開發(fā)程度為85%;請寫出會計分錄和具體金額
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進(jìn)項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈一臺機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備單位成本150,000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發(fā)票,設(shè)備通過當(dāng)?shù)乜h政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,發(fā)票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。編制會計分錄
 
                請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財務(wù)軟件比較好,免費(fèi)的或者自費(fèi)的
附加稅費(fèi)呢,去年我們也都交了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸:稅金及附加
跨年度沖紅普通發(fā)票賬務(wù)處理,不用----以前年度損益調(diào)整--這個過度科目嗎,可以沖減當(dāng)期的收入和費(fèi)用嗎
去年的稅費(fèi) 已經(jīng)匯算清繳過了哈 這樣的話 直接沖減當(dāng)年的收入啥的 就可以啦