借預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸其他應(yīng)付款,攤銷借xx 貸預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用
收到租賃費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,不一次性做成本,成本如果要分?jǐn)倯?yīng)該怎么處理?
收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)月君做了抵扣處理,如果當(dāng)月不要確認(rèn)這部分成本,賬務(wù)怎么處理?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
請(qǐng)問(wèn)公司是不動(dòng)產(chǎn)辦公樓租賃行業(yè)。進(jìn)項(xiàng)租金專票不過(guò)(本月沒(méi)有)開(kāi)了600萬(wàn)信息服務(wù)費(fèi)專票,可以一次性多認(rèn)證抵扣幾百萬(wàn)嘛?那具體做賬處理和攤銷怎么做呢?
老師,收到的成本發(fā)票,要做成本,但是進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,應(yīng)該怎么做分錄
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒(méi)填也不清楚是多少,開(kāi)票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過(guò)后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
今天開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)一年了,明天會(huì)變一般納稅人嗎
這個(gè)題是問(wèn)24年可以扣除的費(fèi)用化利息,1月31號(hào)驗(yàn)收通過(guò)了,計(jì)算費(fèi)用化利息不是11個(gè)月嗎?為什么只有4個(gè)月???
有一點(diǎn)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),每天學(xué)18小時(shí),39天能勝任一般會(huì)計(jì)工作么?這39天怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
退稅首退需要準(zhǔn)備什么資料
老師,一般納稅人公司,稅負(fù)率3%,7月份銷售發(fā)票有專票和普票,稅率都是13%專票含稅銷售價(jià)5萬(wàn),普票含稅銷售價(jià)3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,含稅價(jià)13%的材料發(fā)票4萬(wàn),含稅價(jià)6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票3萬(wàn),其他月份不算稅負(fù)率,就算這個(gè)月的稅負(fù)率是否達(dá)到3%? 怎么算?