您好 借:管理費(fèi)用-工資 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
老師您好,能把五險(xiǎn)一金和工資的計(jì)提,發(fā)放詳細(xì)分錄發(fā)一下嗎?還有計(jì)提時(shí)間是什么時(shí)候呢?
您好,可以告知一下公司給員工購(gòu)買(mǎi)社保和公積金,繳納時(shí)候的分錄,計(jì)提時(shí)候的分錄和發(fā)放時(shí)候的分錄么?這個(gè)圖片是否把計(jì)提和繳納的分錄做一起了?謝謝
老師,代扣代繳的五險(xiǎn)一金,是計(jì)提工資的時(shí)候做分錄還是發(fā)放工資的時(shí)候做
麻煩老師詳細(xì)發(fā)一下 計(jì)提工資、社保、公積金 繳納社保、公積金、 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 (個(gè)人部分在工資里計(jì)提 單位部分單獨(dú)計(jì)提) 謝謝您辛苦了
老師您好,員工工資計(jì)提 的時(shí)候把請(qǐng)假部分也一起計(jì)提了,這個(gè)請(qǐng)假工資發(fā)放的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要放到哪個(gè)科目 呢?
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車(chē),一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦