和正常工資的科目放在一起。你這個(gè)請(qǐng)假也發(fā)工資嗎?
請(qǐng)問老師,計(jì)提了3個(gè)月工資了,發(fā)放工資的時(shí)候不是按發(fā)放的,是發(fā)放這幾個(gè)月工資的一部分,發(fā)放工資的工資表寫幾月呢?
老師,比如計(jì)提工資是10元,請(qǐng)假扣了一元,那發(fā)放的時(shí)候怎么寫分錄呢
計(jì)提工資的時(shí)候沒有扣除員工的請(qǐng)假工資,然后到實(shí)際發(fā)放的時(shí)候扣了,這個(gè)該怎么做了
老師好,計(jì)提工資時(shí)要把請(qǐng)假部分的工資也計(jì)提了嗎?
老師好 交個(gè)稅的人員 計(jì)提工資和發(fā)放工資的時(shí)候 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
比如:就是他本來工資應(yīng)發(fā)990,計(jì)提的時(shí)候計(jì)提了1000,這10元放哪里? 我這個(gè)是接了別人的賬,接賬前他們都計(jì)提了。
那多的這個(gè)錢你是想怎么樣處理?是正常發(fā)給他還是說怎樣?
多出來的錢你也想支付給對(duì)方,你都記到營業(yè)外支出。
不支付給他,是直接放到營業(yè)外支出 嗎?
要是不支付他,咱們已經(jīng)多計(jì)提了,咱可以紅沖。
就是你按1000計(jì)提的,然后把多計(jì)提出來的那10元紅沖處理就行了。
只能沖紅處理嗎?不用放到別的科目里面嗎?
現(xiàn)在咱們不是已經(jīng)按一天計(jì)提了嗎?
現(xiàn)在不是已經(jīng)按照1000元這個(gè)數(shù)據(jù)具體寫完分錄了嗎不是?
計(jì)提是寫了
那咱寫了咱就不用處理了。如果咱想轉(zhuǎn)到其他科目轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就行。