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老師,你好我有一筆暫估應(yīng)付款一直在掛賬,是去年的,已經(jīng)做了納稅調(diào)增,賬務(wù)上要怎么處理?

2020-08-20 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-20 10:55

你好,用紅字沖銷就可以了,

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快賬用戶1179 追問 2020-08-20 10:57

沒有發(fā)票直接沖嗎?以后也收不到發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2020-08-20 11:01

你好,是的,沒有發(fā)票用負數(shù)沖銷掉,

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快賬用戶1179 追問 2020-08-20 11:11

那庫存商品沖完就成負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-08-20 11:26

你好,當時暫估分錄,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款--暫估價,現(xiàn)在可以沖掉,不會變負數(shù)

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你好,用紅字沖銷就可以了,
2020-08-20
你好,之前是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2021-06-07
同學(xué)你好 暫估的紅沖了然后按照發(fā)票再做
2022-04-14
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤做這個調(diào)整。
2022-04-14
你好,你所指的報表未調(diào)增,是所得稅匯算清繳的時候沒有做調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的意思?
2022-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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