你好! 可以記入制造費用…低值易耗品攤銷 建議學(xué)習會計學(xué)堂工業(yè)會計相關(guān)課程(咨詢學(xué)堂客服老師幫你安排)
生產(chǎn)車間采風購水泵和膠管 請問,分錄應(yīng)該怎么寫 對于工廠的費用歸集,結(jié)轉(zhuǎn),我不太懂,老師有好的推崇嗎?
(請孺子牛老師回答) 1.圖一這道題目是我根據(jù)售后回購(融資性質(zhì))的題改的,可能不太對,我是想將融資性質(zhì)和租賃性質(zhì)做個對比,請問分錄這樣寫對嗎?確認租金收入的同時是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)租賃成本?應(yīng)該怎么做?還有如果交增值稅應(yīng)該是在哪一步? 2.圖二這道題我不明白的是,從銷售方角度看,提前收到了錢不是好事嗎,為什么還產(chǎn)生了費用,對于這個會計處理不太明白
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風干),原材料入庫環(huán)節(jié)是分類入庫的,然后洗姜車間領(lǐng)用原材料進行清洗,這個環(huán)節(jié)會發(fā)生人工費和洗姜機器的折舊費用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是進去深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環(huán)節(jié)的分錄應(yīng)該怎么做,每個環(huán)節(jié)都怎么分配???
老師,您好,我們是制造業(yè),我們的生產(chǎn)流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風干),原材料入庫環(huán)節(jié)是分類入庫的,然后洗姜車間領(lǐng)用原材料進行清洗,這個環(huán)節(jié)會發(fā)生人工費和洗姜機器的折舊費用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是給深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環(huán)節(jié)的分錄應(yīng)該怎么做,每個環(huán)節(jié)都怎么分配???
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計一個人出納也兼一點,之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應(yīng)該重點關(guān)注哪方面的技能,因為之前我沒有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會計學(xué)堂實操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點關(guān)注哪些,在完成工作的同時不斷增加自己的實力
您好,請問23年4季度工資補計提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”的賬載金額是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補500元,一直也沒補,然后就離職,現(xiàn)在在告那個老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個稅,說微信發(fā)工資也可以繳個稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項稅額和進項稅額?
老師,剛接手一個新賬,那個資產(chǎn)負債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請問老師,取得去年的費用專票的進項,需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個公司推的明細表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風險提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風險: "年度_企業(yè)所得稅成本、費用差異風險,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計做賬,我還沒明白這個負數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社保基數(shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺 有個截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師,寫下分錄好嗎?
購進時做分錄 借制造費用…低值易耗品攤銷 貸銀行存款