你好,這個(gè)金額是多少的;
老師,我們委托別人開(kāi)發(fā)小商城,并服務(wù)一年,發(fā)票開(kāi)的是軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),如何入賬,是否攤銷(xiāo),如何攤銷(xiāo)
幫我問(wèn)問(wèn)委托外部開(kāi)發(fā)的軟件,對(duì)方開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,軟件所有權(quán)歸我公司,然后我們對(duì)外銷(xiāo)售開(kāi)具軟件發(fā)票,我如何入賬
協(xié)會(huì)承接主管部門(mén)的業(yè)務(wù),簽的是委托服務(wù)協(xié)議,主要是委托我們代做一些工作。這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)啊,我現(xiàn)在不知道在開(kāi)票軟件上如何賦碼
請(qǐng)問(wèn)各位老師,制作幻燈片,在開(kāi)票軟件里是勞務(wù)還是服務(wù),我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)79000的發(fā)票,如何選免稅呢?
老師我們屬于服務(wù)類的,比如軟件類的服務(wù),別人開(kāi)發(fā)票給我們是其他咨詢服務(wù),查新服務(wù)費(fèi)我怎么入賬?
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買(mǎi)回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣(mài),這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫(xiě)的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書(shū)怎么買(mǎi)
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣(mài)機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
總金額為23700
你好,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn);然后按使用年限分月攤銷(xiāo);
永久使用,按十年攤銷(xiāo)嗎
你好,是的,稅法規(guī)定最低不能少于10年;