同學(xué)你好 這個(gè)開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)的就可以
老師,我們和奧克斯廠家簽訂了商品代銷服務(wù)協(xié)議,授權(quán)我們?cè)诰〇|平臺(tái)售賣(mài)空調(diào),商家每個(gè)月給我們開(kāi)貨物發(fā)票,我們給顧客開(kāi)票。合同中規(guī)定了每個(gè)月會(huì)給我們采購(gòu)價(jià)的1%的返點(diǎn),并且要求我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)給他們。從昨年開(kāi)始就一直開(kāi)的服務(wù)費(fèi),而且其他的代銷商也是開(kāi)的服務(wù)費(fèi)啊?,F(xiàn)在專管員說(shuō)我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)不得行,讓我們要求廠家開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)到底應(yīng)該怎么開(kāi),有相關(guān)文件嗎?
協(xié)會(huì)承接主管部門(mén)的業(yè)務(wù),簽的是委托服務(wù)協(xié)議,主要是委托我們代做一些工作。這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)啊,我現(xiàn)在不知道在開(kāi)票軟件上如何賦碼
老師你好,我所在的公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易,每個(gè)月只會(huì)開(kāi)加工費(fèi)的票,支付工人工資,鋼材采購(gòu)和銷售都不經(jīng)過(guò)我們,每個(gè)月賬務(wù)處理都沒(méi)有委托加工物資這一項(xiàng),直接只有加工費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票,以及一些零星的加工配件采購(gòu),現(xiàn)在我會(huì)每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想請(qǐng)問(wèn)我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
我們中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,不想做賣(mài)給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實(shí)際上的,我們只收項(xiàng)目管理費(fèi),扣稅和過(guò)賬,事情是他們做,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目需要辦理農(nóng)民工專用賬戶,和銀行簽了監(jiān)管協(xié)議,有個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)可以上傳農(nóng)民工工資表,然后銀行代發(fā)。想問(wèn)下,這個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)是我們財(cái)務(wù)操作還是他們操作?工程款到賬會(huì)進(jìn)到我們公戶,部分會(huì)進(jìn)到農(nóng)民工賬戶,如果這個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)不在我們財(cái)務(wù)這邊操作,我們?cè)撛趺粗肋@個(gè)農(nóng)民工工資到賬情況呢?
老師,A公司請(qǐng)張三到A公司當(dāng)主播,雙方只是合作關(guān)系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現(xiàn)在,張三想向A公司預(yù)支一部分款項(xiàng),用來(lái)租賃房屋,A公司擔(dān)心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個(gè)人支付租賃費(fèi),房東個(gè)人開(kāi)具不了發(fā)票,只能開(kāi)收據(jù)。 A公司與張三簽定了一個(gè)向房東個(gè)人委托付款的協(xié)議,張三委托A公司向房東個(gè)人支付房租。 問(wèn)1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協(xié)議,可以從A公司公戶打款到房東個(gè)人嗎? 問(wèn)2:如果1問(wèn)可以,那么房東個(gè)人需要給A公司開(kāi)收據(jù)還是給張三開(kāi)收據(jù)。 問(wèn)3.合作到期A公司向張三支付服務(wù)費(fèi)用時(shí),可以憑借委托付款協(xié)議(A公司向房東支付的房租)從張三服務(wù)費(fèi)款項(xiàng)里直接扣款嗎?
老師,我們公司第二季度沒(méi)有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫(xiě)所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫(xiě)3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒(méi)發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
那對(duì)于協(xié)會(huì)來(lái)說(shuō),這個(gè)現(xiàn)代服務(wù)的稅率是多少啊
同學(xué)你好 這個(gè)是六個(gè)點(diǎn)的 如果是小規(guī)模就是普票免稅 專票三個(gè)點(diǎn)的