你可以這么理解,8400的留存收益原來是母公司享受,因?yàn)槭峭豢刂葡缕髽I(yè)合并,現(xiàn)在歸你享受了,所以在你的合并報(bào)表里要體現(xiàn)8400,所以是貸8400
這個(gè)第一問,答案里面的借:資本公積 貸盈余分配 未分配利潤(rùn) 為什么要做這筆抵消分錄呢
簡(jiǎn)答題1,第一小問,答案中借:資本公積 8400 貸:盈余公積5600 未分配利潤(rùn) 2800是怎么來的
年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配,可以直接做一筆分錄嗎,借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)減少,貸,盈余公積-法定盈余公積增加。為什么實(shí)操里面還要增加多一筆分錄,顯示利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積呢,求解
老師,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-法定盈余公積,這個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢。
1.借:本年利潤(rùn)200貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)200借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積200*10%=20貸:盈余公積-法定盈余公積20借:例如分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)150貸:應(yīng)付股利150為什么要用這個(gè)會(huì)計(jì)分錄
所得稅,稅法不認(rèn)權(quán)益法,所以長(zhǎng)期持有的長(zhǎng)投不確認(rèn)遞延所得稅,那成本法下的長(zhǎng)投長(zhǎng)期持有確不確認(rèn)遞延所得稅?
去年我公司還是小規(guī)模納稅人開了張租金發(fā)票稅率5%,今年升級(jí)一般納稅人了,要紅沖那張租金發(fā)票,可以紅沖嗎?重開發(fā)票是9%稅率嗎?那到時(shí)候申報(bào)表需要怎么填寫
如果股票不被注銷的話,資本結(jié)構(gòu)不是不會(huì)變嗎
老師,您好!我們是民辦高校,我們是按照規(guī)定代收的學(xué)生的教材費(fèi),收到多少錢就給供應(yīng)商了多少錢,我們賬務(wù)只做了往來,但是供應(yīng)商確給我們開了發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)我去年子開的專票可不可以現(xiàn)在紅沖???
老師,請(qǐng)問一下注銷的問題,有應(yīng)收應(yīng)付賬款。怎么弄才不產(chǎn)生稅?
老師,我公司收到投資公司的分紅,無需繳納所得稅,請(qǐng)問我們所得稅申報(bào)的時(shí)候這部分需要填在哪里減掉呢?
公司名稱變了,然后報(bào)關(guān)那邊今天去變更了,但是還沒審核通過,如果業(yè)務(wù)員要報(bào)關(guān)的話,可以用新的報(bào)了嗎?要不要重新發(fā)起委托報(bào)關(guān)函報(bào)關(guān)之前也委托過了,只是現(xiàn)在我們公司名稱變了。
老師好,我們是一家有限合伙企業(yè),合伙人是兩家公司,這個(gè)合伙企業(yè)投資了一家香港子公司,香港子公司對(duì)合伙企業(yè)的分紅,要怎么交稅呢
員工“大病醫(yī)療費(fèi)”10元,填在自然人電子稅務(wù)局里面哪一欄里面?是其他嗎?