你好,正常的按揭款來處理就可以。
老師,實為借款,對方打過來備注貨款10萬元,還款時又備注退回貨款10.5萬元,這筆賬務(wù)應(yīng)該怎么做,謝謝老師!
以前年度借給下屬企業(yè)10萬元 借:應(yīng)收賬款10 貸:銀行存款10 下屬企業(yè)要注銷,我們是財政預(yù)算單位,注銷企業(yè)還款時直接繳財政往來戶 借:銀行存款-財政往來款戶10 貸:應(yīng)收賬款10 財政年底要把這筆往來款繳入國庫 貸:銀行存款-財政往來戶10 借記什么科目? 謝謝老師!
電商平臺從我們店鋪貨款扣了3萬元做當(dāng)年平臺服務(wù)費(這筆當(dāng)初是沒有記賬)。原本貨款10萬減了3萬,我們直接記賬是收到貨款7萬元,我們店鋪合作半年就關(guān)店,電商平臺開了15000元平臺服務(wù)費和轉(zhuǎn)了15000元給我們,我們收到15000元費用發(fā)票沖減貨款,另外收到15000元,銀行回單備注退回技術(shù)服務(wù)費,我想問下,這筆款應(yīng)該怎么做賬
請問老師,投資方轉(zhuǎn)了10萬備注投資款,但口頭上說這10萬不算投資款,要退還給投資方的,那退回10給投資方時,我方賬務(wù)怎么處理呢?謝謝
老師,我想問一下1月份收到一筆款項10萬,還未開票給對方,然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司,對方也還沒有開票給我們,3月份對方退款了部分3萬塊回來,我做賬是否當(dāng)時可以先做 借:應(yīng)收賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 借:應(yīng)付賬款 80800元 貸:銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項,這樣子做賬是對的嗎
我采購設(shè)備并安裝,設(shè)備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補(bǔ)貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負(fù)債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當(dāng)月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
你好,正常的,按借款來處理就可以。
收到款時借:銀行存款10萬 貸:短期借款10萬 還款時,借:短期借款10萬 財務(wù)費用0.5萬,貸:銀行存款10.5萬,這樣嗎?
你好,可以這么做的。
備注的是貨款,和退貨款,沒什么影響吧!
你好 嚴(yán)格來說有影響的。
有什么影響?那正確應(yīng)該怎么處理?
和實際做賬不一致 你得出借款的證明。
借款證明如何出?那如果按貨款做,那多出的0.5萬又怎么處理?謝謝老師
你好,借款合同,借款協(xié)議。
那就是你們相互銷售貨物,借銀行存款10萬貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,你還給他對方借銀行存款10.5萬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
那按備注做貨款處理,是不是更合適?那多出的0.5萬,有合適的處理辦法嗎?謝謝老師
實際是銷售貨物的嗎?
實為借款
那就按正常的借款來做就可以 沒必要做貨款。