你好,可以不用開(kāi)具發(fā)票,根據(jù)境外發(fā)票Invoice和銀行回單、合同入賬。 境內(nèi)的單位和個(gè)人向境外單位提供的完全在境外發(fā)生的鑒證咨詢(xún)服務(wù)免征增值稅。 完全在境外消費(fèi),是指: (一)服務(wù)的實(shí)際接受方在境外,且與境內(nèi)的貨物和不動(dòng)產(chǎn)無(wú)關(guān)。 (二)無(wú)形資產(chǎn)完全在境外使用,且與境內(nèi)的貨物和不動(dòng)產(chǎn)無(wú)關(guān)。 (三)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。 文件依據(jù):《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))
老師,你好,我單位是提供鑒證咨詢(xún)服務(wù)的企業(yè),想請(qǐng)問(wèn)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)了收入,但沒(méi)有收到銷(xiāo)售款項(xiàng),也沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)需要進(jìn)行增值稅申報(bào)嗎?
老師 你好 ,我想咨詢(xún)下 ,對(duì)外國(guó)公司提供的服務(wù),沒(méi)有報(bào)關(guān)單,通過(guò)外管局收到了收入,是不是也需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票呢,如果不需要開(kāi)具的話(huà) 如何入賬呢
我公司為提供咨詢(xún)服務(wù)的公司,外單位個(gè)人A從我公司接了個(gè)咨詢(xún)服務(wù)的活,我公司收到款后扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后將剩下的款再轉(zhuǎn)給A,收到款是要以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入賬,轉(zhuǎn)給A的款以勞務(wù)費(fèi)入賬嗎?如果以勞務(wù)費(fèi)入賬,A是不是要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,我公司是不是要代扣個(gè)稅?
您好老師,我公司是成立十幾年的貨運(yùn)公司,有服務(wù)也有固定資產(chǎn)處置收入,但是服務(wù)收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,處置收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,都開(kāi)具增值稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局進(jìn)行所得稅收入跟增值稅收入比對(duì)不符,這是由于營(yíng)業(yè)外收入造成的,我該如何跟稅務(wù)局解釋?zhuān)绾螌?xiě)明情況呢?
出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢(xún)下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開(kāi)始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請(qǐng)退稅?另外還想問(wèn)一下如果需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開(kāi)具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
不開(kāi)具普票,那后續(xù)需要交企稅嗎
企業(yè)所得稅是正常繳納的。
那賬上和金稅盤(pán)上豈不是不一致,所以也是可以選擇開(kāi)普票的嗎
國(guó)外一般不需要國(guó)內(nèi)發(fā)票的