你好,需要看原始憑證才可以判斷是否正確,根據(jù)實際業(yè)務(wù)做憑證一般不會錯的。
老師您好,我想問下就是7月付了充油卡的錢5000,然后發(fā)票8月給了,我能不能直接把發(fā)票放到7月跟付款的銀行回執(zhí)單一起做,還是8月得在做一張收到發(fā)票的分錄。
老師 我想問一下我們公司7月份的公積金沒有扣錢,那我7月份做賬的時候是不是不用計提公積金?等到8月份再和7月份的一起計提?
老師,我們公司之前沒做過賬,我把7月和8月的賬做一起了,您能不能幫我檢查一下
老師問一下我現(xiàn)在該做8月份賬了,復(fù)制的7月份表格做8月份賬,怎樣復(fù)制讓7月末庫存數(shù),因為之前7月末庫存數(shù)里設(shè)置了格式,怎樣才能準(zhǔn)確復(fù)制過來數(shù)字
6月份我們公司請的記賬公司會計按次報了一次印花稅,7月份發(fā)生了業(yè)務(wù)我零申報印花稅,8月份我申報印花稅能不能把7月份的在8月份申報的一起補起
老師好,公司園區(qū)改造,改造費用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費,也有可能收不回,那現(xiàn)在報銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費怎么記賬
利潤表、負債表、納稅申報表的聯(lián)系?
財務(wù)費用怎么算,選項D不懂,其他算出來了
老師,我想請問下,我剛剛接手了一個賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對的上
你好老師,對賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對方也在對應(yīng)年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財務(wù)看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個道理是吧
老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列
這樣看的話,您覺得有哪些是不對的嗎?第16筆業(yè)務(wù)這樣可以嗎
你好,服務(wù)費是不計入主營業(yè)務(wù)成本的。
是管理費用嗎?這是支付給勞務(wù)派遣公司的費用
你好!服務(wù)費是記錄管理費用的。
老師是管理費用-代理服務(wù)費還是勞務(wù)費
你好!一般是計入服務(wù)費
老師,U盾工本費,電子回單柜這些我做到財務(wù)費用-手續(xù)費里面了,可以嗎
你好!是可以計入手續(xù)費處理的
老師,第三筆業(yè)務(wù)我做的對不對啊,就是別的公司委托我們做儀器計量,但我們沒有相應(yīng)的工具就讓別的公司去計量了,然后付了200,那家委托我們計量的單位還沒給我們錢
你好,你們是什么行業(yè)?這種計量費用一般是記錄銷售費用,管理費用不計入總業(yè)務(wù)成本的。
我們是計量單位,專門給別人做儀器計量檢測的
你好!產(chǎn)生的測量費能明確到具體那一筆業(yè)務(wù)嗎?如果不可以的話,記錄制造費用。
這種不記錄到成本里面嗎?是別的公司委托我們檢測,我們又托別人去做,那委托單位以后開票過來,我們確認收入,然后再沖銷這筆成本?
你好,這種情況可以計入主營業(yè)務(wù)成本。
老師,京東上買的好幾箱酒還有礦泉水,用于招待客戶用的,要入管理費用嗎還是成本
你好,招待用的記錄管理費用或銷售費用的招待費。
如何區(qū)分是管理費用還是銷售費用的招待費呢
如果是后勤人員招待的記錄管理費用,如果是銷售部門招待的記錄銷售費用。