你好 不可以的 8月得做一張收到發(fā)票的分錄。
老師,您好,我想問(wèn)下就是我在6月銀行支付了標(biāo)書制作費(fèi),然后8月收到了發(fā)票,就我現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做分錄呢,我把我付款的分錄給您發(fā)過(guò)來(lái),您看下。
老師您好,我想問(wèn)下就是7月付了充油卡的錢5000,然后發(fā)票8月給了,我能不能直接把發(fā)票放到7月跟付款的銀行回執(zhí)單一起做,還是8月得在做一張收到發(fā)票的分錄。
您好老師,我公司收到一張電子商業(yè)承兌匯票,8月份到期了,到期后我們提示付款,對(duì)方一直拒付,前些天我們發(fā)起了追索權(quán),現(xiàn)在一直沒(méi)反應(yīng),請(qǐng)問(wèn)老師,接下來(lái)我們應(yīng)該怎么做才能把錢要回來(lái)。金額50萬(wàn)。
老師,您好; 我想問(wèn)下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔?,?jì)入管理費(fèi)用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報(bào)名單給我的沒(méi)有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
好的,謝謝老師,那我重新做。
不客氣 祝工作順利哦!