你好!這個(gè)你可以計(jì)入到銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
1. 有沒(méi)有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對(duì)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個(gè)現(xiàn)金流目錄下增加購(gòu)買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個(gè)資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個(gè)在建項(xiàng)目簽定合同,合同金額為100萬(wàn), 現(xiàn)要支付首款30萬(wàn),我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 100萬(wàn); 再 借:應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 我整理了下,幾個(gè)問(wèn)題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷,這些算職工支出嗎?
公司舉行(把所有零售商聚集在一起)客戶團(tuán)建活動(dòng)的支出,應(yīng)計(jì)入什么科目,分錄怎么做
老師使用ERP軟件的時(shí)候把一些瓷磚處理品按照一個(gè)極度的價(jià)格出售,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本價(jià)很多很多,由于這部分低價(jià)出售的業(yè)績(jī)不計(jì)算任何提成,所以在系統(tǒng)處理上跟單把這些瓷磚開在免費(fèi)樣板潔面了,但是客戶的貨款錄入的科目是借銀行貸應(yīng)收,該做什么憑證才能把這兩個(gè)步驟關(guān)聯(lián)起來(lái)呢?
老師,我們公司的應(yīng)收賬款客戶,我們打了一筆保證金給客戶,然后我們用什么科目呢,比如,十五冶金建設(shè)集團(tuán)是我們的客戶,平時(shí)做賬借應(yīng)收賬款-十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,那今天我們公司付款了一筆保證金給十五冶,現(xiàn)在用什么科目呢,怎么做賬呢,是借:應(yīng)收賬款-十五冶 貸 銀行存款嗎
老師,我們公司的應(yīng)收賬款客戶,我們打了一筆保證金給客戶,然后我們用什么科目呢,比如,十五冶金建設(shè)集團(tuán)是我們的客戶,平時(shí)做賬借應(yīng)收賬款-十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,那今天我們公司付款了一筆保證金給十五冶,現(xiàn)在用什么科目呢,怎么做賬呢,是借:應(yīng)收賬款-十五冶 貸 銀行存款嗎
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問(wèn)題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問(wèn)題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問(wèn)題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問(wèn)其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理
老師你好,系統(tǒng)里沒(méi)有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),只有宣傳廣告費(fèi),可是發(fā)票只有一些食住類的,沒(méi)有其他的了,覺(jué)得放入宣傳廣告不合適,還能計(jì)入什么科目
你好!那你計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。