借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師你好,2019年個(gè)別產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在要調(diào)賬,應(yīng)該怎么調(diào)?
之前的會(huì)計(jì)做賬,把2019年的庫(kù)存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了?,F(xiàn)在公司銷售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫(kù)存和成本嗎?
老師 我跨年度成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn) 怎么調(diào)整
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我之前暫估A B產(chǎn)品A少暫估200,B多暫估200,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了現(xiàn)在來(lái)票了,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,2023年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,多結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)2023年結(jié)賬了,我怎么寫分錄調(diào)整呀?
您好,上個(gè)月的銷售人員的工資計(jì)提到管理費(fèi)用去了,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司購(gòu)買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開(kāi)票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費(fèi)用,充值時(shí)先開(kāi)具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實(shí)際消費(fèi)再開(kāi)發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實(shí)繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個(gè)公司是做工程咨詢的,幫政府的項(xiàng)目做審價(jià),招標(biāo)代理,代建等這個(gè)怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時(shí)工,工資都是預(yù)支,沒(méi)有按月發(fā)放,還需要每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤(rùn)調(diào)低呢?
如果我們展會(huì)租用電視的費(fèi)用對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*展會(huì)布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫分錄?
如果結(jié)轉(zhuǎn)多了的話,就是做相反分錄?
是的,是的,是的,是的
老師如果成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,對(duì)所得稅會(huì)有什么影響
結(jié)轉(zhuǎn)多,你這個(gè)對(duì)應(yīng)所得稅少了,需要去對(duì)應(yīng)匯算清繳納稅調(diào)增才對(duì)
所得稅已經(jīng)申報(bào)完了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,是要去大廳辦理嗎?
需要去更正申報(bào),我看武漢 這邊同行說(shuō)更正申報(bào)可以直接更正,不需要去大廳,
那我就是在稅網(wǎng)上直接更正就可以了?
我看武漢這邊同行說(shuō)是,不知道你們那邊網(wǎng)上可以更正不