不用調(diào)整了,不影響總的成本
您好,老師,我想問因為賬做的很細,所以在暫估入庫的時候細到供應(yīng)商,之前暫估了A供應(yīng)商,現(xiàn)在取到的發(fā)票卻是B的供應(yīng)商,那分錄該怎么做?
老師,我們是一般納稅人公司,請問一下我們購入了車 假如是A型號,車架號xxx ;銷售出去來了b型號 但是車架號是一樣的 也就是說其實是同一輛車,現(xiàn)在問題是 我做賬出庫A結(jié)轉(zhuǎn)了A成本 暫估了A b還有庫存 實際上我應(yīng)該出庫b出去的 暫估b的,但是前臺開票開成了這樣,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄吧,蒙圈了,
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
老師你好,我在核查往年賬目的時候發(fā)現(xiàn)去年有2個產(chǎn)品進行暫估,A和B各暫估100,但是紅沖暫估的時候做錯了,紅沖A100之后又紅沖A,又紅沖這個應(yīng)該是B,我今年發(fā)現(xiàn)這個問題需要如何處理,怎么做分錄進行調(diào)整?
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
人數(shù),如果幾十個項目,我們肯定超30人了老師,請問下,外地項目核定的申報個稅人員,是否算在我們單位人員工資里面,然后算殘保金
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)-2級什么合適呢?
想咨詢下:【債轉(zhuǎn)股】最近有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師嗎?目前需要公司出具評估報告嗎?
請問是家政行業(yè)小企業(yè)納稅人,可以開3個點的普票嗎?也是按照季度30萬免稅嗎?
老師請教下 ,享受5%稅率小微企業(yè)有哪三項條件要求
你好老師,城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅,怎樣計提,繳納,月末怎么處理呢
老師,請問從個人那個借款,我們公司付利息,需要個人開票嗎
小規(guī)模納稅人銷售額一個季度減免30萬的會計分錄怎么做?是計入其他收益還是營業(yè)外收入?
你好,老師,企業(yè)投入的光伏計入哪里
老師,這個怎么理解,這2道題怎么說的不一樣?一個說經(jīng)依法登記,發(fā)生效力;一個說自合同成立時生效;
那我來票沖了暫估再按發(fā)票入庫,就變成A產(chǎn)品借方余額200B產(chǎn)品貸方余200
你原來暫估是怎么做的分錄?
暫估就是正常暫估做的現(xiàn)在發(fā)票來產(chǎn)品A少比暫估200,B比暫估多200
意思是你暫估是直接就計入主營業(yè)務(wù)成本了?
是的,1月暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
借:主營業(yè)務(wù)成本-A 200 貸:主營業(yè)務(wù)成本-B 200