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老師你好,請問我之前暫估A B產(chǎn)品A少暫估200,B多暫估200,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了現(xiàn)在來票了,應(yīng)該怎么調(diào)整

2023-05-09 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 15:07

不用調(diào)整了,不影響總的成本

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快賬用戶4947 追問 2023-05-09 15:10

那我來票沖了暫估再按發(fā)票入庫,就變成A產(chǎn)品借方余額200B產(chǎn)品貸方余200

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齊紅老師 解答 2023-05-09 15:19

你原來暫估是怎么做的分錄?

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快賬用戶4947 追問 2023-05-09 15:36

暫估就是正常暫估做的現(xiàn)在發(fā)票來產(chǎn)品A少比暫估200,B比暫估多200

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齊紅老師 解答 2023-05-09 15:40

意思是你暫估是直接就計入主營業(yè)務(wù)成本了?

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快賬用戶4947 追問 2023-05-09 15:47

是的,1月暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2023-05-09 15:53

借:主營業(yè)務(wù)成本-A 200 貸:主營業(yè)務(wù)成本-B 200

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不用調(diào)整了,不影響總的成本
2023-05-09
您好,去年您是借的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,咱今年做的話就是借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2022-09-07
您好 請問去年紅沖的時候怎么寫的分錄
2022-05-01
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
你好,是應(yīng)該出B,前臺給開成了A嗎?
2021-11-04
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