您好,現(xiàn)在已經(jīng)取消360日的抵扣期限了,沒有逾期這個說法了額
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,審核通過后原來藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購買方無法認(rèn)證抵扣,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方無需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
老師您好,購買方退回了已逾期,但是未付款未認(rèn)證的發(fā)票(發(fā)票無誤),銷售方還可以開紅字發(fā)票申請表,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票用來對扣增值稅嗎?
老師,購買方申請未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅,開具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
老師,購買方已認(rèn)證但未抵扣的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤申請的紅字發(fā)票信息表里填的是已抵扣的,銷售方把紅字發(fā)票開出來了,銷售方將紅字發(fā)票信息表上傳時 提示該發(fā)票已經(jīng)抵扣,這些操作有問題嗎
老師,已認(rèn)證抵扣的增值稅發(fā)票,需要紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票申請表是購買方開具還是銷售方開具?
集團(tuán)報表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就是說現(xiàn)在上個月申請了紅字信息,這個月開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,也是可以用來抵扣增值稅的嗎?
你好,是的, 您的理解正確
但是已經(jīng)申報,確認(rèn)了需要繳納的增值稅抵扣不了吧?
您好嗎,是的,紅沖直接就少交了
好的,謝謝老師
不客氣的, 祝您工作順利