你好,要看你企業(yè)的規(guī)模。如果小企業(yè),那么兩種方法都是可以的。如果是大企業(yè),一般是選擇修改當(dāng)年,即2020年的賬
我公司2020年被舉報(bào)個(gè)稅問題,然后對(duì)19年的工資表進(jìn)行了更改,請(qǐng)問在不反結(jié)賬的情況下嗯,如何在今年做一筆分錄,調(diào)整去年的工資呢?還有去年的所得稅年報(bào)應(yīng)該如何更改呢?
老師,請(qǐng)問一下,如果在2020年翻看2018年。2019年的賬務(wù)有錯(cuò)的話,是應(yīng)該反結(jié)賬到當(dāng)月,還是在2020年修改呢?
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯(cuò)了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請(qǐng)用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過賬反審核后修改錯(cuò)誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來了
老師,我想請(qǐng)問下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財(cái)務(wù)看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列
我這邊是一般納稅人,也不知道是小還是大。
一般納稅人是有要求500萬以上收入的,因此算是大企業(yè)了。
那我這邊修改2020年當(dāng)年的,有什么問題嗎
你好同學(xué),可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。