你好,用二級(jí)科目核算就可以了,計(jì)入工程施工-某某項(xiàng)目
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目是單獨(dú)核算的,但是增值稅是我們公司一起認(rèn)證申報(bào)的。我該把該項(xiàng)目拿過來的進(jìn)項(xiàng)票怎么處理到賬上?
老師,我們有個(gè)丙項(xiàng)目一般計(jì)稅是單獨(dú)核算的,只是把進(jìn)項(xiàng)稅額拿回公司認(rèn)證抵扣。比如我當(dāng)月公司有進(jìn)項(xiàng)2萬,,銷項(xiàng)簡(jiǎn)易計(jì)稅3.5萬,一般計(jì)稅有1.5萬,丙項(xiàng)目拿回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬,我該怎么做這8萬的分錄?
老師,我們公司有個(gè)丙項(xiàng)目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報(bào)表合并。但是現(xiàn)在有這個(gè)情況,這個(gè)項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項(xiàng)目交給我的進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時(shí)候又該怎么處理?
老師,我們公司有個(gè)丙項(xiàng)目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報(bào)表合并。但是現(xiàn)在有這個(gè)情況,這個(gè)項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項(xiàng)目交給我的進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時(shí)候又該怎么處理?
老師,我們公司有個(gè)丙項(xiàng)目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報(bào)表合并。但是現(xiàn)在有這個(gè)情況,這個(gè)項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項(xiàng)目交給我的進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時(shí)候又該怎么處理?我該怎樣處理和丙項(xiàng)目之間的往來和進(jìn)項(xiàng)
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)