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老師,我們公司有個丙項目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報表合并。但是現(xiàn)在有這個情況,這個項目取得的進(jìn)項票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項目交給我的進(jìn)項票的時候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時候又該怎么處理?我該怎樣處理和丙項目之間的往來和進(jìn)項

2020-08-28 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-28 11:07

你好,同學(xué)。你這丙公司是否單獨(dú)成立了子分公司,如果沒有,直接是要將相關(guān)票據(jù)并入企業(yè)進(jìn)行處理的。 如果單獨(dú)成立了,那他可獨(dú)立核算,會計口徑期末編制合并報表處理就可以了的。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:11

丙只是一個項目,且是掛靠項目,我現(xiàn)在只需要消化這個進(jìn)項稅額。1、收到時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)項稅額-西南食品工業(yè)園,2、認(rèn)證時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3、抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)-項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 這樣可以不?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 11:13

如果是掛靠,您就是要全額并入您的賬里面的。 需要將他那邊的開票你作為收入,進(jìn)票您作為成本抵扣進(jìn)項處理的。 您如果這是外賬,您的處理是不可以的。 如果是內(nèi)賬,是可以的。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:15

可是這個項目的賬不經(jīng)過公司呢,開給甲方的票經(jīng)過公司,成本專票經(jīng)過公司,普票啥的成本一切都沒經(jīng)過公司,我該怎么處理老師?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 11:28

如果是外賬,你這是必須要經(jīng)過公司的,要不然你這稅務(wù)這邊過不了的。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:28

老師,這個項目又不能按照平時的方法處理,平時開票確認(rèn)收入、收到發(fā)票計入工程施工,而這個項目賬務(wù)又不經(jīng)過公司,有其他方法消化這個項目的進(jìn)銷項嗎

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:29

有人跟我說掛往來賬處理,行的通嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-28 11:34

往來只限于內(nèi)賬這邊。 如果是外賬,你這只能并入企業(yè)處理,要不然稅務(wù)通不過 。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:37

怎么并入呢,我只收了能抵扣票,其他成本一概不知

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齊紅老師 解答 2020-08-28 11:40

要求對方的相關(guān)進(jìn)、銷發(fā)票數(shù)據(jù)都要提供給你,你要入賬,他方留復(fù)印件入賬處理的。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:44

老板已經(jīng)答應(yīng)對方,賬他們自己做,我現(xiàn)在收到這些進(jìn)項票不知道怎么處理了。認(rèn)證抵扣后,我就懵了

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齊紅老師 解答 2020-08-28 11:53

和你老板溝通一下,這種方式,你稅務(wù)這邊通不過 ,讓對方提供相關(guān)票據(jù),他們留復(fù)印件做賬。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 11:54

總會計答應(yīng)的

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齊紅老師 解答 2020-08-28 12:14

不太明白,如果說起這個,對方也沒有單獨(dú)成立子公司分公司,你這個稅務(wù)上根本就過不了。

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快賬用戶7857 追問 2020-08-28 12:25

我們總會計答應(yīng)賬他們自己做最后合并報表,但是現(xiàn)在這些能抵扣的票給我了卻不知道怎么入賬,怎么消化掉

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齊紅老師 解答 2020-08-28 12:26

正常計入你的相關(guān)進(jìn)項稅額處理,款項沒有支付,計入負(fù)債處理。

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你好,同學(xué)。你這丙公司是否單獨(dú)成立了子分公司,如果沒有,直接是要將相關(guān)票據(jù)并入企業(yè)進(jìn)行處理的。 如果單獨(dú)成立了,那他可獨(dú)立核算,會計口徑期末編制合并報表處理就可以了的。
2020-08-28
同學(xué)你好,
直接勾選認(rèn)證了就可以的,認(rèn)證抵扣了做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了就行
2020-08-28
您好,丙項目是否有獨(dú)立賬套,您將丙按項目部核算?
2020-08-28
你好,用二級科目核算就可以了,計入工程施工-某某項目
2020-08-18
你好,那你這個項目是適用簡易計稅還是一般計稅的呢?
2020-08-27
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