你好,同學(xué)。你這丙公司是否單獨(dú)成立了子分公司,如果沒有,直接是要將相關(guān)票據(jù)并入企業(yè)進(jìn)行處理的。 如果單獨(dú)成立了,那他可獨(dú)立核算,會計口徑期末編制合并報表處理就可以了的。
老師,我們有個項目是單獨(dú)核算的,但是增值稅是我們公司一起認(rèn)證申報的。我該把該項目拿過來的進(jìn)項票怎么處理到賬上?
老師,我們有個丙項目一般計稅是單獨(dú)核算的,只是把進(jìn)項稅額拿回公司認(rèn)證抵扣。比如我當(dāng)月公司有進(jìn)項2萬,,銷項簡易計稅3.5萬,一般計稅有1.5萬,丙項目拿回進(jìn)項發(fā)票8萬,我該怎么做這8萬的分錄?
老師,我們公司有個丙項目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報表合并。但是現(xiàn)在有這個情況,這個項目取得的進(jìn)項票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項目交給我的進(jìn)項票的時候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時候又該怎么處理?
老師,我們公司有個丙項目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報表合并。但是現(xiàn)在有這個情況,這個項目取得的進(jìn)項票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項目交給我的進(jìn)項票的時候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時候又該怎么處理?
老師,我們公司有個丙項目他是單獨(dú)核算的,什么單據(jù)都不經(jīng)過公司,最后報表合并。但是現(xiàn)在有這個情況,這個項目取得的進(jìn)項票通過公司認(rèn)證抵扣。當(dāng)丙項目交給我的進(jìn)項票的時候我該怎么處理,然后認(rèn)證抵扣的時候又該怎么處理?我該怎樣處理和丙項目之間的往來和進(jìn)項
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請問一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報稅的時候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個人去稅務(wù)局代開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,這個是按勞務(wù)繳納個人所得稅嗎?
一個發(fā)票對應(yīng)三個入庫單,兩個入庫單有金額,一份入庫單沒有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時系統(tǒng)設(shè)置的打印出來 沒有金額。
這樣開發(fā)票可以嗎?只開項目蔬菜食堂用菜金額7萬可以嗎?
專項附加扣除,首套房2021年開始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個分錄怎么做呀
公司的車輛,購買新車時置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進(jìn)行哪些處理?
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
丙只是一個項目,且是掛靠項目,我現(xiàn)在只需要消化這個進(jìn)項稅額。1、收到時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)項稅額-西南食品工業(yè)園,2、認(rèn)證時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3、抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)-項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 這樣可以不?
如果是掛靠,您就是要全額并入您的賬里面的。 需要將他那邊的開票你作為收入,進(jìn)票您作為成本抵扣進(jìn)項處理的。 您如果這是外賬,您的處理是不可以的。 如果是內(nèi)賬,是可以的。
可是這個項目的賬不經(jīng)過公司呢,開給甲方的票經(jīng)過公司,成本專票經(jīng)過公司,普票啥的成本一切都沒經(jīng)過公司,我該怎么處理老師?
如果是外賬,你這是必須要經(jīng)過公司的,要不然你這稅務(wù)這邊過不了的。
老師,這個項目又不能按照平時的方法處理,平時開票確認(rèn)收入、收到發(fā)票計入工程施工,而這個項目賬務(wù)又不經(jīng)過公司,有其他方法消化這個項目的進(jìn)銷項嗎
有人跟我說掛往來賬處理,行的通嗎?
往來只限于內(nèi)賬這邊。 如果是外賬,你這只能并入企業(yè)處理,要不然稅務(wù)通不過 。
怎么并入呢,我只收了能抵扣票,其他成本一概不知
要求對方的相關(guān)進(jìn)、銷發(fā)票數(shù)據(jù)都要提供給你,你要入賬,他方留復(fù)印件入賬處理的。
老板已經(jīng)答應(yīng)對方,賬他們自己做,我現(xiàn)在收到這些進(jìn)項票不知道怎么處理了。認(rèn)證抵扣后,我就懵了
和你老板溝通一下,這種方式,你稅務(wù)這邊通不過 ,讓對方提供相關(guān)票據(jù),他們留復(fù)印件做賬。
總會計答應(yīng)的
不太明白,如果說起這個,對方也沒有單獨(dú)成立子公司分公司,你這個稅務(wù)上根本就過不了。
我們總會計答應(yīng)賬他們自己做最后合并報表,但是現(xiàn)在這些能抵扣的票給我了卻不知道怎么入賬,怎么消化掉
正常計入你的相關(guān)進(jìn)項稅額處理,款項沒有支付,計入負(fù)債處理。