借銀行存款,借管理費(fèi)社保費(fèi),負(fù)數(shù)
我想問(wèn)一下3月份退回的2月的社保怎么做分錄呢 我之前直接最好了借管理費(fèi)用公司社保,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,貸,銀行存款 那我3月是不是可以直接借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入?
老師,3月份,退社保費(fèi),分錄是借銀行存款,貸管理費(fèi)社保費(fèi),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)不一致,7月份怎么處理??
7月份只有1筆發(fā)生額,銀行收社保中心退失業(yè)保險(xiǎn)127元;借:銀行存款127元,貸:管理費(fèi)用-社保127元。請(qǐng)問(wèn),從用友系統(tǒng)導(dǎo)出,該月的《利潤(rùn)表》里,本期金額全部是零。對(duì)嗎?
老師,我們今年2月多繳的社保單位部分在4月退回了,4月的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 285.37 貸:管理費(fèi)用--職工薪酬--社保費(fèi)用 285.37 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),管理費(fèi)用明細(xì)賬和利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用項(xiàng)目金額不一致,差額正好是285.37,這個(gè)要怎么處理呢?
老師,我紅沖了之前月份的管理費(fèi),當(dāng)時(shí)是借:—管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,紅沖時(shí)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)那本期更正分錄怎么記呢
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒(méi)喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對(duì)酒賬的時(shí)候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒(méi)喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對(duì)賬的時(shí)候是不是差酒錢
收到一張1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時(shí)是否需要做8元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下更正以前年度所得稅報(bào)表,會(huì)計(jì)賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下,上任會(huì)計(jì)留下來(lái)的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說(shuō)直接打到老板私人卡上就行了。說(shuō)是老板以前還款多出來(lái)的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項(xiàng) 可以專業(yè)分包給前面兩個(gè)個(gè)體戶嗎?前面兩張是這兩個(gè)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)范圍
有知道杭州社保最晚是什么時(shí)候扣款么
寺廟捐贈(zèng)算公益性捐贈(zèng)嗎?沒(méi)有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對(duì)方欠我們貨款幾百萬(wàn),我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請(qǐng)問(wèn)專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報(bào)嗎?A107020表可以不選擇嗎?
銀行存款對(duì),只是費(fèi)用應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),軟件無(wú)法識(shí)別,
你需要做負(fù)數(shù),不能做貸方,你做貸方才會(huì)不一樣,
才會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)
現(xiàn)在,怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
借銀行存款,借管理費(fèi)社保費(fèi),負(fù)數(shù) 反結(jié)賬改負(fù)數(shù)重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
只能反結(jié)帳?那利潤(rùn)表不變,只改變資產(chǎn)負(fù)債表?
是的,是的,是的,是的,
為什么利潤(rùn)表不變?
你這個(gè)之前做貸管理費(fèi)用沒(méi)有取到數(shù)據(jù)嗎,你去查下,沒(méi)有那這個(gè)有影響,看你那個(gè)軟件,我看學(xué)員反饋說(shuō)利潤(rùn)表是對(duì)的,