你好,先檢查期初數(shù)對不對
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因為2月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費(fèi)基數(shù)有了變動,導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費(fèi)用可以用作抵扣,因為這個費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費(fèi)用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計入其他收益里面吧
#提問#你好,老師,現(xiàn)金流量表的期末數(shù)和賬面有幾塊錢的差額,請問下我可以從哪些方面檢查具體是哪個科目統(tǒng)計時候出問題了?
你好,老師,請問一下金蝶K3wise自制入庫成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確,因為單價有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤點的時候,盤點前導(dǎo)出來的庫存跟實際盤點出來的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤虧了,出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒有什么好一點的操作方法,可以讓盤點數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
分析一家公司的成本費(fèi)用今年和去年的同期累計數(shù)對比,請問可以從哪幾方面入手?因為這月新接手的公司,對他們之前的成本不是很了解。目前只看了去年和今年科目余額表去對比,但就怕他們以前做賬比如同一類型的支出,今年放這個科目,去年放那個科目就不好比較了?,F(xiàn)在又要做各種分析,感覺短時間內(nèi)無從入手啊
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上, 賬面有做: 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 這沒問題吧
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時,填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒有這份表填寫的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫的呢?
老師!公司購入小轎車,新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來了補(bǔ)貼收入,我入賬營業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購買車輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報考中級了,現(xiàn)在要提交會計信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
請問老師,老板無票支出5萬,能入賬報銷嗎?
農(nóng)村合作社. 采購秸稈再銷售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個規(guī)定
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
你好,老師,期初數(shù)是對的,請問還要檢查哪些地方?
那就只能一個個檢查了
我是根據(jù)科目余額表和明細(xì)表編制的,請問我是按照余額表再一個個檢查么
按照科目余額表和明細(xì)表檢查