您好 可以補(bǔ)計(jì)提 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
老師,上年度沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致報(bào)表中應(yīng)交稅金年初數(shù)變負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整?謝謝!
老師,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,應(yīng)該是沒有計(jì)提稅金
老師22年支付所得稅,做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款科目。沒有做到借所得稅費(fèi)用 中,導(dǎo)致利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用一欄沒有數(shù)。是否需要調(diào)整?如果調(diào)整到23年賬內(nèi)怎么做調(diào)整?
老師,您好!由于我未計(jì)提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不一致,就差了以前年度損益這個(gè)金額,請(qǐng)問改怎么辦呢?謝謝!
老師你好,有這樣一個(gè)問題,去年計(jì)提所得稅時(shí)提多了,計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)用 1562.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1562.97 今年交稅發(fā)現(xiàn),實(shí)際交了1313.22元,今年我就把去年那張計(jì)提的紅沖重新調(diào)整,發(fā)現(xiàn)所得稅費(fèi)用還有負(fù)249.75元,那這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?