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老師,上年度沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致報(bào)表中應(yīng)交稅金年初數(shù)變負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整?謝謝!

2020-08-18 06:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 06:19

您好 可以補(bǔ)計(jì)提 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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您好 可以補(bǔ)計(jì)提 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2020-08-18
是的 做了跨年調(diào)整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
您好,補(bǔ)計(jì)提就可以了,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-19
你好,你是多計(jì)提的還是少計(jì)提了?
2024-10-15
你好;? ? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2023-01-05
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