您好,沒有統計簽名,發(fā)票是沒有勾選成功的,如果您填寫了申報表抵扣,那您填寫有誤,您需要做更正申報
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
請問我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒有點擊申請統計和確認統計,今天因其他原因進不去增值稅綜合服務平臺,但是我的增值稅申報表里面已經有了進項的數據,然后我就按正常申報了,那再進去申請統計只能到下月初嗎?那會對我的這一次申報有什么影響嗎?
2019年進項稅少申報18000,認證勾選平臺也勾了,只是沒有打印清單,現在去增值稅平臺打印已經不能看到2019的了,做賬也沒有做進去,今年4月進項稅那18000帳做上去了,但是稅務局那個沒有去更正,相當于我們帳上的增值稅與稅務局報表的上的稅差了18000,前幾天去更正了,但是稅務局的合計金額跟我們金額不一致,圖片在下面,請問這個是什么原因?
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經營范圍是這些。那我剛也表述寫農業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
我就是還沒有申報的,我進去增值稅申報表的那個一表集成里,看到了我勾選成功的那一部分發(fā)票的金額,那我現在要申報的話就只能不填進項的金額是嗎?
首先您需要確認您勾選有沒有成功?如果勾選成功,您進項填寫數據是正確的,如果您勾選沒有確認成功,您填項就是錯誤的,關鍵點您需要確認您勾選有沒有成功?
那我沒有申請統計以及確認統計,那就表示沒有勾選成功了嗎?
您好,是的,您沒有統計簽名,您就沒有勾選成功,沒有勾選成功就不能抵扣,您可以在勾選平臺上查詢一下您具體有沒有勾選成功?
我是昨天勾選的,然后今天準備去系統確認統計簽名,然后今天系統就出了問題現實“稅務數字證書系統返回錯誤信息為:證書位置錯誤ph=14202”,導致我進不去系統,所以沒辦法確認簽名,
沒有簽名成功,就是沒有勾選認證成功,不能抵扣
那為什么沒有簽名成功,增值稅申報表還能自動匯總數據?。咳缓罄蠋熌阒滥莻€狀況需要怎么解決嗎?就是進不去系統那個
沒有溝遠成功填表也成功了,那應該是系統設置的原因,如果您填寫有錯誤,您需要做更正申報
好的,我主要是現在是最后一天申報了,那個系統進不去的問題只能去稅務局解決,那我可以現在按我的數據申報然后明天去稅務局更正申報可以的吧?
您好,是的,因為您現在已經申報成功了,而且進去不了,這種情況您可以明天去稅務局更正申報,
好的,那如果過了申請統計簽名的時間,是不是就會需要到下個月的才能統計簽名啊?
你好,是的,就需要等下個月的報稅期可以簽名
那下次簽名是單獨可以簽我這一次勾選提交的,還是只能統計下個月一起勾選提交的???
下個月把上個月已經統計好的取消統計,然后再重新統計簽名
就是全部進項啊稅額啊就跟正常的一樣全部放到下個月一起統計一起申報是吧?
您好,,是的,就是下個月再把勾選完的重新統計一下,一起簽名,再下個月可以一起抵扣,
好的,謝謝老師,進項確實不填數據才能申報成功,我只有一次提問機會了,就是我到下月一起抵扣的話,那個我做的賬里邊,我的進賬發(fā)票是做在這個月,那我因為這種原因沒辦法勾選成功只能到下個月去勾選抵扣的話,那這個的我的賬里面是有進項稅額的,但是我的增值稅申報表是沒有進項金額,這樣子會不會有什么問題啊
老師麻煩回復我一下,實在不知道該怎么辦了
您好,您賬上已經正常做進項了,這個不對,您把進項轉到待認證進項,這個科目,您就直接把前面做錯的紅沖,然后按照正確的做就可以,沒認證的進項記入待認證認證進項稅額,這個科目期末需要繳納增值稅,期末您需要做結轉的分錄,借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
然后沒有認證成功的,下個月您再勾選認證可以抵扣,申報表申報錯誤的,您去稅務局做更正申報