進(jìn)項(xiàng)稅額要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對,這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個(gè)稅3月15日報(bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認(rèn),一確認(rèn)就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報(bào)工商年報(bào),不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時(shí)間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個(gè)體戶開普票是不是能開超的,有個(gè)情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個(gè)可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
老師,我按照申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額做了結(jié)轉(zhuǎn)了啊。銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入到了未交增值稅科目里面的
那不應(yīng)該呀你看下進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)賬
老師,為什么我按照申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額來結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么還會(huì)有借貸方的不平?我核對了明細(xì),就是申報(bào)抵扣了這么多金額啊
你好看一下截圖,您結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是余額。哦