你好,需要暫估成本,暫估成本和稅無(wú)關(guān)。增值稅是價(jià)外稅。
老師,我們材料發(fā)票是次月初才開(kāi),這樣我申報(bào)期內(nèi)做賬就知道稅金是多少,如果這樣這個(gè)月還要做暫估成本嗎,如果做暫估成本是不是稅金也可以寫上?
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)成本少做了,還有兩天就到報(bào)稅期了,請(qǐng)問(wèn)我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫(kù)存就要暫估,這樣做可以嗎?下個(gè)月我對(duì)出來(lái)是那些發(fā)票沒(méi)有入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
老師,就是我們公司這個(gè)月做的項(xiàng)目,就是我們先開(kāi)票出去了,但是成本票沒(méi)進(jìn)來(lái),我們就先暫估成本,但是我們不確定進(jìn)賬票來(lái)的時(shí)候是多少,那如果暫估多了或者少了,到時(shí)候帳務(wù)上怎么處理?
老師,如果我上月暫估了商品,這個(gè)月回來(lái)的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫(kù)存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師,原材料暫估入庫(kù),本月產(chǎn)品成本有多種材料,成本中含有暫估、也有發(fā)票票回來(lái)的。如果A產(chǎn)品材料成本是暫估的,而且還是好幾次采購(gòu)剩下的,湊夠生產(chǎn)的,這樣的話如果發(fā)票沒(méi)回來(lái),暫估這部分要納稅調(diào)增嗎?
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計(jì)提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯(cuò)了,6.30計(jì)提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時(shí)候?qū)嶋H是76。這個(gè)情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過(guò)期不能銷售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實(shí)收資本30萬(wàn),其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤(rùn)負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬(wàn)給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬(wàn)管理費(fèi)退回了20萬(wàn)至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開(kāi)票給A公司,只愿意開(kāi)票給B公司,請(qǐng)問(wèn)可以C開(kāi)給B,B再開(kāi)票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個(gè)老師能幫講明白點(diǎn)啊 混亂 不是說(shuō)上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個(gè)題目怎么不是呢 ,0這個(gè)題目跟本年年初收取是一樣的
個(gè)人房東,水電發(fā)票怎么開(kāi)具
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,需要對(duì)方提供什么資料呢?
老師,我表達(dá)不清楚,我是說(shuō)稅金分錄可以在這個(gè)月一起寫上嗎?
還是等認(rèn)證的時(shí)候再寫上?
您好,需要在這個(gè)月計(jì)提的。入賬的
如果寫上這個(gè)稅金是寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎
您好,如果你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅,是不需要入賬的。沒(méi)收到發(fā)票不需要入賬,收到發(fā)票才入賬