霓虹 未開(kāi)具發(fā)票里面的
處置了一輛已提完折舊并且抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的車子,收到二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,納稅申報(bào)的時(shí)候稅額是在開(kāi)具其他發(fā)票那欄填還是哪里呢?
公司銷售二手車輛,已經(jīng)在二手機(jī)動(dòng)車登記處由車行代開(kāi)發(fā)票,并已繳納銷項(xiàng)及附加稅,那請(qǐng)問(wèn)在月底申報(bào)時(shí)還需要填寫(xiě)銷售額嗎,如果要填寫(xiě)的話還有已繳納的稅款在申報(bào)表哪一欄填寫(xiě)呢?
老師,公司處置二手車,發(fā)票是二手車市場(chǎng)開(kāi)的,公司在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,填表一的時(shí)候,金額是填在開(kāi)具其他發(fā)票那里還是未開(kāi)發(fā)票那里
企業(yè)銷售固定資產(chǎn)車輛通過(guò)二手車交易市場(chǎng)開(kāi)了發(fā)票、并且之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該填在稅率13%未開(kāi)具發(fā)票的欄次?
一般納稅人通過(guò)二手車市場(chǎng)出售未折舊完的車輛,開(kāi)具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?或者是直接申報(bào)無(wú)票收入按照二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額?
員工拿來(lái)一張付款截圖來(lái)報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒(méi)交過(guò)來(lái)也不知道是什么費(fèi)用,沒(méi)法入賬,23年也沒(méi)入費(fèi)用,24年交過(guò)來(lái)報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問(wèn)題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問(wèn)題二:如果是開(kāi)人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開(kāi)具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填