同學你好,應該實報實銷。需要發(fā)票
差旅費的住宿費沒有發(fā)票可以按照標準有住宿補貼嗎?謝謝
差旅費報銷,老師,如果沒有發(fā)票,是否可以做餐費、住宿費補貼?
差旅費報銷問題,按公司標準報銷住宿和餐費可以稅前扣除嗎,沒有發(fā)票。2.按照公司標準餐費沒有發(fā)票,住宿有發(fā)票,可以按公司的標準扣除嗎
老師您好, 沒有加油票,也沒有過路費,也沒有住宿費,可不可以做差旅費報銷?直接每天補助150或者200元的,這樣標準可不可以直接入賬做費用? 求解!謝謝
甘老師,公司規(guī)定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元,有的單位包住,多數沒有住宿費發(fā)票,差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費,這樣報銷符合稅法規(guī)定嗎?學堂有的老師說差旅費補助不能超過當地公務員標準(江蘇徐州)網上查有的規(guī)定沒有住宿費就不給差旅費補助,還有下井費是應該記入福利費嗎?請老師指點,謝謝!
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據銷售單做附件做應收賬款,貸主營業(yè)務收入,再根據銀行回單做借銀行存款貸應收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
資產負債表不平是因為我把實收資本調平了
老師以前期間認證的發(fā)票 ,還能查到明細嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計申報應退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進行實地驗看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
餐飲沒有發(fā)票可以有餐補的?
同學你好,可以有補助,但需要公司出差管理制度做支持。
老師,我的報銷單后面要付有公司出差的制度才能可以嗎?
那住宿費一定要發(fā)票嗎?
不是一定附制度,而是應該有制度 查賬的時候有依據。
好的,那住宿費沒發(fā)票可以嗎?有的是在親戚家借宿的?
同學你好,那個必須發(fā)票。
問題沒法開發(fā)票呀?求老師支個招
同學你好,這個沒有辦法