不填寫的 這個不用管了
進項勾選不抵扣的這部分金額和稅額,在增值稅附表二中怎么填列
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
請問老師,增值稅及附加稅費申報表附列表(二)本期進項稅額明細中的這塊(見圖)填寫的內(nèi)容是不是已經(jīng)勾選認證了但是沒有抵扣的呢?
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
老師,不抵扣勾選稅額要填在增值稅申報表附表二。第二項進項稅額轉(zhuǎn)出額里面對嗎?
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
不需要填進項稅額轉(zhuǎn)出嘛
你好 不需要做進項 也不需要進項轉(zhuǎn)出
那這個不抵扣勾選的意義是什么
不能抵扣的發(fā)票 選擇這個價稅合計做賬
賬里是用價稅合計做的
你好是的,增值稅不申報。
這個提示是什么意思
我的退稅發(fā)票勾選的金額和稅額就是這個數(shù)呀
你退稅的發(fā)票在哪里填寫的
附表2,第二欄
在26-28欄 還有35欄填寫的
填在第3塊嘛
待抵扣里面的 往下
什么意思
待抵扣下面,26到28欄里面。