你好,同學(xué)。所得稅費用=當期所得稅%2B遞延所得稅
老師,這道題為什么會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)??茨膫€科目產(chǎn)生的,還有為什么它沒有調(diào)當期所得稅費用
老師,第3題,第4問,第5問,對所得稅和遞延所得稅的影響,我看不懂,尤其第4問22.5是怎么計算出來的
老師,打擾了,這個遞延所得稅資產(chǎn)我沒看懂,為什么不加招待費,是不能結(jié)轉(zhuǎn)到下年抵扣的原因么,為什么所得稅最后是加54,算出來不是負54么
這個題看不懂……為什么還有遞延所得稅費用要算?怎么看出來的?我只會算第一步97.5
老師,答案中遞延資產(chǎn)期末余額為什么要+資料5的100呢? 遞延所得稅=遞延負債-遞延資產(chǎn)嗎?為什么答案是遞延資產(chǎn)減遞延負債?還有這個遞延負債的期末余額怎么就起初33/25%*15?這里不明白,老師能不能一步步的列每個分錄給我看看
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個遞延所得稅,題目中是怎么看出來的
(1)當期計提存貨跌價準備,會使存貨的賬面價值小于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,符合條件可以確認遞延所得稅資產(chǎn) (2)交易性金融資產(chǎn)公允價值上升 500萬,會使其賬面價值大于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債。