您好,您銷售額和年應(yīng)稅銷售額應(yīng)該是一樣的意思
“年銷售額”是全部不含稅收入嗎?“年應(yīng)稅銷售額”是全部收入減掉免稅和減稅優(yōu)惠政策后小規(guī)模按20%交企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人不含稅銷售額10萬元,稅率減按1%優(yōu)惠,納稅申報(bào)時(shí)是在小微企業(yè)免稅銷售額哪里填10萬嗎
老師,對(duì)于小微企業(yè)來說,按最新政策,應(yīng)納稅所得額50萬和應(yīng)納稅所得額200萬,是不是全部減按25%按20%征收
總公司是小規(guī)模公司享受了小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,請(qǐng)問分公司也是小規(guī)模公司還有享受了小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策嗎?就是分公司能不能享受所得稅減免后按5%收取的優(yōu)惠。
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
怎么能回答應(yīng)該,到底我問的這兩個(gè)問題是不是,對(duì)不對(duì),行還是一樣意思我按哪個(gè)數(shù)交稅,太不專業(yè)了
還有年應(yīng)證增值稅銷售額
?不回答了?
您是小微企業(yè)的話,所得稅稅率是20%的
小微企業(yè)什么標(biāo)準(zhǔn)?
小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)為:1、從資產(chǎn)總額上來看,如果是工業(yè)企業(yè)的,其資產(chǎn)不超過3000萬元,如果是其他企業(yè),其資產(chǎn)不超過1000萬元;2、就從業(yè)人數(shù)上來看,如果是工業(yè)企業(yè)的,其人數(shù)不超過100人,如果是其他企業(yè)的,其人數(shù)不超過80人;3、從稅收指標(biāo)上來看,年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元。