你好,退貨并不存在會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定不一致的地方,所以不涉及遞延所得稅
老師,下邊這個(gè)公式完全不明白?然后講課老師又講到遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)是減出來是啥,是遞延所得稅費(fèi)用么,為啥要這樣算
老師這個(gè)題為啥只涉及遞延不做相關(guān)的所得稅費(fèi)用的處理
老師這個(gè)題為啥不涉及遞延稅費(fèi)
請(qǐng)問這個(gè)題不是正常的彌補(bǔ)虧損嗎,和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債有啥關(guān)系,遞延所得稅不是會(huì)計(jì)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異嗎,這個(gè)題也沒涉及到計(jì)稅基礎(chǔ)啊
老師,這個(gè)題,我不明白,為啥不直接用1600-550=1050再全遞延所得稅資產(chǎn)呢?為啥遞延所得稅資產(chǎn)是用1600乘以0.25?那550有啥用呀?
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件