你好,可以這樣理解 2018年應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 賬面價值 0 計稅基礎(chǔ)-600 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)150 19年彌補150虧損,轉(zhuǎn)回 150*25%。
請問老師這個題為什么差錯更正調(diào)整分錄貸遞延所得稅負債2.25呀。負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ),不是產(chǎn)生可抵扣差異,借遞延所得稅資產(chǎn)么?調(diào)整怎么會是所得稅負債呀?
遞延所得稅是看什么來確認呢?是看資產(chǎn)負債表上科目嗎,有這些科目的賬面價值和計稅基礎(chǔ)不一樣就要算遞延所得稅嗎
請問這個題不是正常的彌補虧損嗎,和遞延所得稅資產(chǎn)負債有啥關(guān)系,遞延所得稅不是會計賬面價值和計稅基礎(chǔ)的差異嗎,這個題也沒涉及到計稅基礎(chǔ)啊
請問這個說法是否正確,不正確怎么修改 我國會計準則對所得稅會計處理采用的是資產(chǎn)負債表債務(wù)法,這體現(xiàn)了資產(chǎn)負債表現(xiàn)在所得稅會計處理中,房資產(chǎn)和負債賬面價值大于計稅基礎(chǔ),是形成應(yīng)納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債公司負債的賬面價值小于計算基礎(chǔ)師行程和機構(gòu)的暫時性差異,確認遞延所得稅資產(chǎn)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)不是用資產(chǎn)的賬面價值-計稅基礎(chǔ)嗎?為什么這道題的遞延所得稅資產(chǎn)是用兩個稅額在相減?
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事?。渴侵疤畋硖铄e哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進一批電腦,A老板名下的另外一個公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運費怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項1,是填第三季度累計數(shù),還是填1至3季度的累計數(shù)?
請問老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動,營業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計數(shù)之和一致,之前我沒有把減免的增值稅計入營業(yè)外收入,補了個憑證,借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸記營業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額不對了,怎么調(diào)整啊
為員工購買的安全意外險放入什么科目里面
小規(guī)模每個月的開票額度有多少