因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備這塊是不影響應(yīng)交所得稅的處理,壞賬準(zhǔn)備在計(jì)提時(shí)由于沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,都是不能稅前扣除的,所以對(duì)應(yīng)交所得稅沒(méi)有影響
老師這個(gè)題為啥只涉及遞延不做相關(guān)的所得稅費(fèi)用的處理
老師好,關(guān)于固定資產(chǎn)一次折舊 要涉及遞延所得稅 是不是處理起來(lái)比較復(fù)雜的
計(jì)提減值損失的賬務(wù)處理,會(huì)涉及遞延所得稅資產(chǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。為什么做遞延所得稅資產(chǎn)為借方,所得稅費(fèi)用為貸方呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題不是正常的彌補(bǔ)虧損嗎,和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債有啥關(guān)系,遞延所得稅不是會(huì)計(jì)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異嗎,這個(gè)題也沒(méi)涉及到計(jì)稅基礎(chǔ)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)合并中評(píng)估增值涉及的管理費(fèi)用的遞延所得稅為啥做的分錄是借:遞延所得稅負(fù)債 貸:所得稅費(fèi)用,我不明白為啥是進(jìn)遞延所得稅負(fù)債
老師請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,制造業(yè)的出口發(fā)票是免稅還是0%?
公司報(bào)銷(xiāo)地磅安裝費(fèi),查賬之前付過(guò)一筆安裝費(fèi),因?yàn)榻?jīng)理安排報(bào)銷(xiāo)的,有疑問(wèn)可以問(wèn)經(jīng)理嗎?
股東多打進(jìn)公司的投資款退回,寫(xiě)退款可以嗎
老師,我們公司的車(chē)賣(mài)掉了,保險(xiǎn)公司紅沖了去年的增值稅專(zhuān)票,重新開(kāi)的發(fā)票,然后還退回到公司賬戶一部分保險(xiǎn)費(fèi),這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?
就是出來(lái)的報(bào)表申報(bào)過(guò)不去
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,開(kāi)票抬頭也是個(gè)人,對(duì)方不愿意簽合同,不愿意幫開(kāi)票,同意月結(jié),我支付給貨款,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者稅法是否合理
老師,我們酒店公司需要健康證,這個(gè)辦健康證的人必須是自己的員工嗎?
老師!工商減資流程是什么
對(duì),這個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是得更正原來(lái)的申報(bào)表,并且需要把無(wú)票收入的稅款補(bǔ)交了