你好!是可以的,少付款部分要確認(rèn)營業(yè)外收入。
根據(jù)對方開的發(fā)票打報銷單直接給對方付款,對方給我司多開500元發(fā)票,但是報銷單上少寫500元付款給對方,這種操作允許嗎?就是發(fā)票比付款多500元。
對方公司給我公司開發(fā)票了,但是錢沒有直接打到對方賬戶,而是員工墊付回來走報銷,打給員工賬戶這樣操作可以的嗎?
我公司被下游公司罰款500元,付給對方對公賬戶,但是對方不給開發(fā)票,只給開了收據(jù),合理嗎?我們這邊應(yīng)如何做賬?
您好,老師,請問一下,對方供貨單位給我們開發(fā)票,50000是不含稅的價款,對方說開票5個點(diǎn),我就又付了2500元,就是付了52500元。對方是開票多少給我們???
老師我公司給不是員工的個人支付賠償款500元,公司員工已經(jīng)墊付給個人,沒有發(fā)票可以直接入賬嗎,或者讓對方去代開發(fā)票還是給公司開個收據(jù)
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交啊?他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?