同學(xué),你好,如果購貨方已經(jīng)抵扣,需要對方操作紅字通知單
老師,銷售方開具紅沖發(fā)票,去年的,直接在開票系統(tǒng)里面開嗎?購方還要操作嗎?
1.作為銷售方,紅沖普票,是直接在開具普票的界面點(diǎn)擊紅字,開具就行?不需要先填開紅字發(fā)票信息表嗎 2.作為購買方,也可以紅沖發(fā)票?分別是什么步驟呢
在開票系統(tǒng)里面沒有看到購買方開具的紅字發(fā)票信息表,銷售方要怎么開具紅字發(fā)票呀
老師你好,購方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是銷售方發(fā)現(xiàn)開錯型號了,要紅沖發(fā)票,購方需要到稅局開具紅字信息表嗎?還是可要直接在稅控盤上操作?
問題:銷售方于2020年7月開具增值稅專用發(fā)票給購買方。2020年底時候聯(lián)系過購買方,購買方未回復(fù)。2021年12月聯(lián)系購買方,購買方稱發(fā)票2.3聯(lián)于2020年退回,但是銷售方至今未收到,銷售在開票系統(tǒng)嘗試開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開具成功。請問可以這樣操作嗎?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個指導(dǎo)
是去年的,肯定抵扣了,購方開具紅字通知單,銷方才能開具紅字發(fā)票吧?,直接沖減當(dāng)期收入不用調(diào)賬吧,申報表怎么申報?
嗯,直接沖當(dāng)期,申報表按你當(dāng)期的實際銷售金額申報就行,會算在里面
如果沒有開其他的票呢,要填寫負(fù)數(shù)嗎?
嗯,是的哈,你查詢的發(fā)票資料就是負(fù)數(shù)