你好,可以的,情況屬實(shí)就可以
老師您好!發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),發(fā)票日期在審批招待之后,不是當(dāng)天,可以直接用嗎?需要補(bǔ)充額外的說明嗎?
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請問這個(gè)稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄就不需要填了,那會(huì)計(jì)賬上需要做什么處理嗎?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,麻煩問一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費(fèi)可以列支嗎?還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
不用再額外補(bǔ)充說明了是嗎老師
是的,不需要的,如果您公司內(nèi)部管理需要,也可以補(bǔ)充