您好,委托方在委托加工過程中的會計分錄: 委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資: 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 運(yùn)回加工物資過程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運(yùn)抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料 貸:委托加工物資
老師,請問委托加工材料費(fèi)與委托加工物質(zhì)有什么區(qū)別
老師,請問委托加工材料費(fèi)與委托加工物質(zhì)有什么區(qū)別,我們的有完工產(chǎn)品委給別人單純上油漆,還有半成品委給別人加工,請問分錄怎么寫
請問下老師,委托外加工的分錄怎么做,外加工來領(lǐng)原材料借:委托加工物資 貸:原材料 加工后回來入庫車間再繼續(xù)生產(chǎn)。是不是借:半成品 貸:委托加工物資 支付外加工費(fèi)用再做一筆借:委托加工物資 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
老師,請問扣委托加工物資材料分錄怎么寫?
老師,委托加工物資委托方和受托方的分錄怎么寫呢
老師,因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財務(wù),如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應(yīng)該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報稅的實(shí)操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報、一般納稅人增值稅申報、所得稅申報、個稅申報、印花稅申報,各個行業(yè),是不是都是在一個系統(tǒng)里申報的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準(zhǔn)備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費(fèi)用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預(yù)繳的時候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
老師,我是問扣加工商弄丟我司的材料款分錄
我是沖原材料還是委托加工物資呀?
您好,沖銷委托加工物資