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老師,外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)貨的進(jìn)項增值稅入什么科目?我看有的去應(yīng)交增值稅-進(jìn)項增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅

2020-08-14 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-14 09:24

你好,這個的話計入進(jìn)項然后轉(zhuǎn)出就行了

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你好,這個的話計入進(jìn)項然后轉(zhuǎn)出就行了
2020-08-14
外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)貨的進(jìn)項增值稅,在認(rèn)證后當(dāng)期抵扣時,計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目;在沒有認(rèn)證時,計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)”科目;在認(rèn)證后當(dāng)期沒有抵扣,準(zhǔn)備以后期間抵扣,計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)”科目。
2020-08-14
你好,購進(jìn)是對的.退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022-01-07
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項
2021-07-07
你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的這個分錄不對,如果是不允許抵扣的比如福利費(fèi) 借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-06-28
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