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老師,沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng),對嗎,還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)出

2021-07-07 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 12:38

應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶8923 追問 2021-07-07 12:40

抵扣時(shí)做反分錄,那應(yīng)交稅費(fèi)科目中借貸雙方,都會(huì)體現(xiàn)對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 12:42

那應(yīng)交稅費(fèi)科目中借貸雙方,都會(huì)體現(xiàn)對嗎 是的

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快賬用戶8923 追問 2021-07-07 12:49

老師,應(yīng)交稅費(fèi)中的差額,應(yīng)該和實(shí)際銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額一樣對嗎?但我的不一樣不知道哪里錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-07-07 14:33

不一定一樣,還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已交稅金這些明細(xì)要算進(jìn)去

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應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-07-07
沒問題,可以這么做的
2022-04-12
對的呀,賬務(wù)處理正確的沒問題。
2022-04-14
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
你好,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)對,這個(gè)是二級科目。
2021-10-28
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